好,把這個暫估的會計分錄先沖銷了

老師,之前做過暫估費用的分錄,借管理費用 貸其他應付款?,F(xiàn)在想用費用發(fā)票替換,如何做分錄?發(fā)票是花錢買來的,實際賬上沒有錢。
之前有暫估一筆1w的管理費用,現(xiàn)在發(fā)票回來了,怎么沖了?分錄怎么寫?暫估分錄:借:管理費用-暫估 貸應付賬款
去年暫估的費用 ,今天來的主營業(yè)務成本的票,票是今年開的,怎么做分錄,原來暫估的是借:管理費用-暫估 貸其他應付款 現(xiàn)在怎么做分錄呢
暫估費用,借:管理費用-其他,貸:其他應付賬款-法人,收到發(fā)票:紅沖:借:其他應付賬款-法人,貸:管理費用-其他。一筆正確:借:管理費用-其他,貸:其他應付賬款-法人,是現(xiàn)金付的,做正確那筆分錄,還要用其他應付款嗎?
年末暫估了費用,分錄做的是: 借: 管理費用—其他 貸:其他應付款 次年發(fā)票回來了,這個分錄應該怎么做啊
請問出口退稅進項配單,找不到認證的發(fā)票,在手動錄入后,自檢通過了的是不是就沒什么問題可以申報了呢?
請問老師,一個項目土地出讓金有1億,預計開發(fā)15萬可售面積,目前只開發(fā)了兩期出讓金為0.3億,可售面積為5萬,那己售面積當期允許扣除的土地價款是按0.3億,還是1億比例算呢?己售面積占開發(fā)15萬還是5萬算呢
請問老師怎么在電子稅務局上面更換財務負責人呢,有沒有具體步驟?
老師能不能給我推薦一個與客戶對賬單 和客戶 應收已收 未收款項表格 多謝?
老師我想問下公轉(zhuǎn)私的7萬,這種需要上稅嗎
老師,我們補繳的以前年度的增值稅怎么做分錄
8月份預收2萬,現(xiàn)在不要開發(fā)票,我做無票收入嗎,單獨打送貨單
個體工商戶,7-9月營業(yè)收入51萬 應納稅所得稅是全額的1%還是超出30萬額度后的21萬繳稅
供應商給我們發(fā)的貨蓋子蓋不上,又給我們補了一些,然后這個運費就他們承擔,9月這個運費已經(jīng)計入銷售費用里了,然后10月給付剩余貨款的時候扣出來了,這個怎么處理呢。
你好老師個體戶招標供應商蔬菜副食配送方案、產(chǎn)品質(zhì)量、食材衛(wèi)生管理方案怎么寫
根據(jù)發(fā)票做賬借成本費用貸,其他應付款
花錢買來的發(fā)票,10萬說多收3個點,那是多少錢?
10萬*3%,這個是這么計算的呢
老師,二季度申報所得稅繳納200元,三季度申報所得稅虧損,四季度又虧損,年終匯算時,會把200返還嗎?
對,這個是會給你們退回來的