需要他去稅局貸款利息發(fā)票,你們申報個稅20%
老師:請問一下被認定了高新技術(shù)企業(yè)之后所得稅的稅率是不是就15%,不管所得額是多少都是按這個15%稅率來交所得稅?
出租場地給別人,發(fā)票按9%稅率開了,但實際產(chǎn)權(quán)是2016年4月前的,可以簡易計稅按5%算,這種情況怎么處理
老師,你好,我問下,稅務(wù)說我們近三年的數(shù)據(jù)對比下來,稅負過低,問需不需要修改報表,22年.23年賬是代賬公司做的,我這邊沒有賬,如果出現(xiàn)這種情況,應(yīng)該怎么應(yīng)對避免查賬
關(guān)聯(lián)公司的往來款在一年內(nèi)還款了,是不不涉及到稅。
利潤表需要減借款本金嗎
老師公司買車可以么,沒有車標(biāo)
老師您好!我家老會計在21年將141元應(yīng)該記費用科目記成了其他應(yīng)收款-員工-某某 ,現(xiàn)在如果調(diào)賬的話借方:以前年度損益調(diào)整 141 貸方:其他應(yīng)收款-員工-某某 141
老師好,請問一般納稅人可以開三個點的專票。內(nèi)容是信息技術(shù)服務(wù)費?
借款發(fā)生的印花稅分錄怎么寫,跟平常銷售發(fā)生的印花稅可以做一起嗎?分開么下次可以查,一起么不好查
老師,我想問下一般納稅人一般計稅、簡易計稅預(yù)繳增值稅、附加稅、企業(yè)所得稅當(dāng)月預(yù)繳和次月申報分錄分別是什么,老師最好后邊帶個金額這樣好理解,謝謝老師了
不是我們開發(fā)票吧?我們是借款人了
是出借方開發(fā)票的哈
噢噢,個稅20%是我們申報嗎?
是的,就是那個意思的哈
有好的辦法不用申報個稅嗎?
這個是沒有辦法的哈,明擺著的
個稅是利息費用直接*20%交稅嗎?
可以扣除交的增值稅和附加
利息收入交6%的增值稅,再交附加稅,后剩下的交20%的個稅,這樣稅就全部交完了吧?
個人只交1%的增值稅的哈
個人是按小規(guī)模交稅,扣完增值稅和附加稅金額*20%交個稅,我們要申報,約定是到期一次付利息的,這種每月計提,到時間一次性付,個稅什么時候交了?
在開票的次月就要申報個稅
先計提在賬上沒付錢之前,不用申報了,開票后一次性申報扣繳費用了。
嗯嗯,在開票時一次性申報
210萬*年利率3%=63000元,個人增值稅1%=6300元,附加增6300*0.06=378元,個稅63000-6300-378=56322*20%11264.4元,共計繳稅17942.4元嗎?跟你確認下。
增值稅=6300/1.01*0.01,后邊所有的收入和稅費都要調(diào)
方法是對了,只是我沒換算成不含稅金額了。增值稅也是等開票后再交嗎?
是的,增值稅也是一樣的