業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)的企業(yè)所得稅法扣除標(biāo)準(zhǔn)是營業(yè)收入的15%
老師,我想問一下廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)超過扣除標(biāo)準(zhǔn)的,準(zhǔn)許以后扣除,形成暫時(shí)性差異,但是不確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)對嗎?
如表所示,科達(dá)制造2015-2019年的營業(yè)收入增長率*%,其中2017年較2016年的增長比例為*%,增長幅度較大,主要原因是***”;再比如“科達(dá)制造2015-2019年凈利潤總體處于下降的趨勢,主要原因是***,其中2016年凈利潤為***,較2015年增長*%,主要原因是,2016年凈利潤是*,主要原因是**”,
老師,廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)在計(jì)算企業(yè)所得稅時(shí),按照多少扣除?
老師,我想問一下,企業(yè)所得稅對業(yè)務(wù)招待費(fèi)扣除的標(biāo)準(zhǔn)是
老師,請問下業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)的企業(yè)所得稅法扣除標(biāo)準(zhǔn)是多少呢?
老師,供應(yīng)商發(fā)票金額開多超過付款的金額了,按照發(fā)票的金額入賬還是付款金額入賬呢
老師 第一季度財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)有誤,我更正了,但是企業(yè)所得稅報(bào)表沒法更正怎么辦啊。
這個(gè)采購優(yōu)惠30怎么下賬,采購單價(jià)47.5元,進(jìn)銷存收發(fā)明細(xì)里面、采購單價(jià)就是47.5元
老師,自己賣機(jī)器給公司,個(gè)稅什么時(shí)候交
老師,申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表,報(bào)表中的本期收入金額,是7-9月的營業(yè)收入對吧,不是單單9月的收入
定期定額的稅務(wù)局這是給我自動申報(bào)了嗎
預(yù)收對方100萬,未發(fā)生業(yè)務(wù),對方注銷公司,退款無法退回對方帳,怎么辦?
公司舉辦印了餐券球員憑餐券到飯店吃飯,如付乙酒店餐飲費(fèi),有600多張餐券,需要附到憑證后面嗎?
老師,麻煩問一下,我們4月份和6月份紅沖了兩筆銷項(xiàng)發(fā)票,是我們當(dāng)時(shí)稅率開錯(cuò)了,把應(yīng)稅的開成免稅了,9月份又重新開的,那我在10月份填9月份報(bào)表的時(shí)候,因?yàn)槲覀兩婕暗绞卟巳獾暗臏p免那一張報(bào)表是不是就不應(yīng)該再填我們紅沖的這兩張發(fā)票數(shù)了?因?yàn)?月份6月份我已經(jīng)填完了
老師 企業(yè)報(bào)銷流程 怎么樣子合適 有模版嗎