你好,就這一個支出嗎?如果是的話,需要。 你的招待費是按發(fā)生額的60%,營業(yè)收入的千分之五,哪個小按照那個來抵扣。
假設(shè)我公司是小規(guī)模納稅人,今年銷售收入500萬,主營業(yè)務(wù)成本300萬,期間費用100萬,銷項稅14.5萬。那么今年的企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額是多少?
老師,朋友合伙開了一家公司,類型是小規(guī)模納稅人,給學(xué)校做信息服務(wù)咨詢的,開出去的票項目名稱也是信息服務(wù)咨詢費,今年總收入為28萬,像這一類的企業(yè)在繳納企業(yè)所得稅有優(yōu)惠嗎?總收入28萬需要繳納多少企業(yè)所得稅?
新的咨詢公司,小規(guī)模納稅人,有一個入業(yè)務(wù)招待費五萬多,白酒發(fā)票,今年收入五萬,需要繳納企業(yè)所得稅嘛
某企業(yè)為企業(yè)所得稅的居民納稅人,2022年利潤總額為200萬元,收入費用項目如下。一銷售收入1000萬元,全年招待費八萬元。二廣告費50萬元。三免稅的財政補助收入十萬元。四,公益性捐贈25萬元。五,違法吸引罰款兩萬元。六,提取壞賬準(zhǔn)備五萬元。七,對其他居民企業(yè)投資取得股利收入五某企業(yè)為企業(yè)所得稅的居民納稅人,2022年利潤總額為200萬元,收入費用項目如下。一銷售收入1000萬元,全年招待費八萬元。二廣告費50萬元。三免稅的財政補助收入十萬元。四,公益性捐贈25萬元。五,違法吸引罰款兩萬元。六,提取壞賬準(zhǔn)備五萬元。七對其他居民企業(yè)投資取得股利收入五萬元要求計算一該企業(yè)2022年應(yīng)一月一某企業(yè)為企業(yè)所得稅的居民納稅人,2022年利潤總額為200萬元,收入費用項目如下。一,銷售收入1000萬元。全年招待費八萬元。二,廣告費50萬元。三,免稅的財政補助收入十萬元。四,公益性捐贈25萬元。五,違法吸引罰款兩萬元。六,提取壞賬準(zhǔn)備五萬元。七,對其他居民企業(yè)投資取得股利收入五萬元,要求計算一該企業(yè)2022年應(yīng)繳納所得額。二,應(yīng)納企業(yè)所得,稅額稅率25%老師怎么寫加急麻煩了
我們單位今年要交稅了,想提前規(guī)劃一下,業(yè)務(wù)招待費企業(yè)所得稅申報時,不是所有發(fā)生的60%和收入的0.05%那個低。以我們24年為主,收入是1145.9萬元,招待費一年5.89萬。我們要是今年規(guī)劃的話,我們這個招待費要掌控在多少比較好。
直播賣貨的郵費應(yīng)該做費用還是成本
老師好 下圖的第一點,那如果是自然人個人免費給其他單位和個人提供服務(wù),比如大街上偶爾能看到理發(fā)師免費給老人小孩剪頭發(fā)或者一些技校學(xué)生免費在小區(qū)給修理舊家電。那我想問的是: 1.這些要收增值稅嗎?我理解是不收增值稅,因為在境內(nèi)提供應(yīng)稅服務(wù)得符合“有償”原則而這里是免費,而且又不作為視同銷售(課件上沒寫自然人要視同銷售),所以我認(rèn)為就不用收增值稅,不知道理解得對不對? 2.就是為什么自然人個人免費提供的服務(wù)不用視同銷售而自然人個人免費轉(zhuǎn)讓無形資產(chǎn)或者不動產(chǎn)就要視同銷售了呢?這樣規(guī)定的原理是什么?
我們公司租寫字樓用于辦公,中介說一套包稅5000一月,另一套不包稅5000一月。對于我公司來這有什么意義?
主播公司算稅…讓按工資薪金計算會有風(fēng)險么
老師,麻煩問下,勞務(wù)派遣公司,按照派遣人員申報的話,個稅比較高,人員多,農(nóng)民工不承擔(dān)個稅。這個有沒有什么辦法呢?
董老師,剛剛這個問題還是不太懂。供應(yīng)商統(tǒng)一開票給母公司,母公司代收代付,和子公司簽協(xié)議,但是母公司收的是管理費或者服務(wù)費并開相應(yīng)發(fā)票吧?而不是說母公司幫子公司開子公司相應(yīng)金額的成本或費用票吧?
公司旗下連鎖零售門店自負(fù)盈虧獨立做賬,但稅務(wù)系統(tǒng)這個我們總店幫忙管理,也有開發(fā)票的權(quán)限。現(xiàn)在讓我們給顧客開普票我如果以這個門店的名頭開發(fā)票,是不是得跟他們要來合同和銷售單子,零售行業(yè)不是銀行轉(zhuǎn)賬是現(xiàn)金和微信收款,我得用什么憑證呀?如果其中出現(xiàn)問題是不是和總公司沒關(guān)系是門店的問題呀?
請問老師,收購農(nóng)產(chǎn)品,紅沖了一筆22年時收購的錯誤發(fā)票,然后又開了一筆正確的,抵扣勾選時全部選上,再申報的時候,這一筆做了進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,金額19119.1,稅額1890.9 請問老師,我怎樣做這筆分錄? 謝謝
請問一家小微企業(yè)。一直沒有做員工工資的費用。因為一直沒有員工,所以就沒做工資帳,然后我現(xiàn)在想沖掉一筆現(xiàn)金,能不能做一筆員工離職一次性補償用現(xiàn)金支付的分錄呢?
公司總共9人,法人是老板妻子,老板自己不在公司領(lǐng)工資,其中5個大貨車司機工資比較高,1萬以上,但是老板每月只讓從公戶給各個司機發(fā)5000(避免交個稅),剩下的都是從老板私人卡發(fā)放,這樣是不是對公司有很大的風(fēng)險
這樣算的話,營業(yè)收入五萬的千分之五是250,發(fā)生額五萬的60%,是3萬,只能扣250?
對的,是的,是那么做的。
有沒得其他辦法避免
白酒發(fā)票除了做業(yè)務(wù)招待費,還能做什么費用
福利費 福利費按工資的14%抵扣除的。
還可以做福利費哦
如果新公司沒有工資發(fā)放呢
沒有工資你沒法稅前扣除啊,你們單位沒有職工嗎?
新開的公司,目前還沒有職工
所以現(xiàn)在不知道怎么入賬,能夠避免稅負(fù),不知道有沒有好的辦法
你老板呢,他有沒有工資,他沒有的話,你們可以給他做工。
你開出去的是啥業(yè)務(wù)的。
你不可能只有收入沒有成本,如果這樣的話,有虛開發(fā)票的風(fēng)險。
開出去的是稅務(wù)咨詢服務(wù)費
稅務(wù)咨詢公司沒有成本誒
那誰給他提供的咨詢服務(wù)?
公司的一個兼職人員,沒有工資的
老板能給他做工資嗎?能做的話做工資做不了的話,你這個福利費做不了。
所以這個就不知道怎么入,今年2月份剛成立,法人個稅工資是0申報的,今年7月份有一筆收入5萬,然后現(xiàn)在有一筆白酒發(fā)票,不知道怎么入才能避免稅收
你好 做不了其他的