是的,分錄是正確的
我的原分錄是這樣的: 收到發(fā)票時: 借:其他應(yīng)付款 應(yīng)交稅金-進項稅 貸:應(yīng)付賬款 月底時按年分攤到每月計提 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:其他應(yīng)付款 支付時: 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 但是我去年收到發(fā)票時做成了: 借:主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅金-進項稅 貸:應(yīng)付賬款 月底計提: 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款 付款時: 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 是不是成本多進了?這是上年的,我現(xiàn)在怎么調(diào)整?
上月預(yù)提成本借,主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付預(yù)提費用。本月收到發(fā)票,沖上月預(yù)提,借主營業(yè)務(wù)成本負數(shù),貸應(yīng)對賬款預(yù)提負數(shù),記借主營業(yè)務(wù)成本貸銀行存款,這樣處理對不對
老師,你好,4月份預(yù)提了成本費用,借主營業(yè)務(wù)成本—其他,貸其他應(yīng)付款—預(yù)提費用。5月份收回了發(fā)票,沖減分錄如何寫的?謝謝!
老師好,預(yù)提成本費用的分錄是,借:主營業(yè)務(wù)成本貸:其他應(yīng)付款—預(yù)提費用等收到發(fā)票時,借:其他應(yīng)付款,貸:現(xiàn)金銀行,對嗎
支付兩個公司貨款 打錯退回一筆怎么 我做的分錄是 借其他應(yīng)收款 貸銀行存款 退回分錄怎么寫
匯算清繳退稅怎么做分錄
老師公司沒錢交增值稅附加稅,我自己銀行給交的,怎么打印完稅證明
老師公司沒錢交增值稅附加稅,我自己銀行給交的,怎么打印完稅證明
老師比如說,我的主營業(yè)務(wù)收入8元,銷向稅是2元,應(yīng)收賬款是10元, 成本是6元,比如這個月是季度報稅 ,交稅的情況下該怎么編制資產(chǎn)負債表
老師,請問下?殘保金的申報期限是?
老師,巳經(jīng)做了幾年的賬,現(xiàn)在整改加二級科目怎樣操作?
申報期什么時候結(jié)束這個月
老師,季報的工會經(jīng)費是根據(jù)哪些數(shù)為依據(jù)?
企業(yè)銷售農(nóng)機給個人繳納印花稅嗎