員工上年工資沒(méi)有超過(guò)6萬(wàn)的情況是可以一次性減去6萬(wàn)的減除費(fèi)用的
你好,老師,我是餐飲行業(yè),現(xiàn)在疫情期間享受免稅,那我取得的進(jìn)項(xiàng)哪些可以放在以后抵扣,哪些是要做不抵扣的呢
老師,請(qǐng)問(wèn)我們有一項(xiàng)工程,在小規(guī)模納稅人時(shí)候就開(kāi)始動(dòng)工了,工期2年,我們剛做了半年就升為一般納稅人,怎么判斷哪些發(fā)票是可以抵扣,哪些發(fā)票不可以抵扣呢?
老師,平時(shí)做賬那些業(yè)務(wù)不能扣除需要在匯算清繳的時(shí)候調(diào)增,那我在匯算清繳時(shí)怎么知道調(diào)增的有哪些業(yè)務(wù)?需要平時(shí)怎么做?
老師你好,我想問(wèn)一下為啥這個(gè)1萬(wàn)塊錢(qián)的工資要扣290的費(fèi)用,這個(gè)在課兒里面我應(yīng)該聽(tīng)哪一部分個(gè)稅嗎?有這個(gè)部分嗎?2023-03-10 17:37 對(duì)老師我是這個(gè)不明白,就是1萬(wàn)塊錢(qián)減5000,我知道5000,是不納稅的,然后不是36000以下是三就是三的點(diǎn)嗎?那個(gè)年年度扣稅的。為啥要乘以10%,然后再減這個(gè)210,這210是什么。
老師,可以給我發(fā)一份個(gè)稅專(zhuān)項(xiàng)附加扣除的文件說(shuō)明嗎?就是,那幾項(xiàng)專(zhuān)項(xiàng)附加扣除的標(biāo)準(zhǔn),扣除金額以及需要符合哪些要求,就可以自己在個(gè)稅app上來(lái)操作扣除呢?我在租房,但是不清楚怎么在app上操作專(zhuān)項(xiàng)附加扣除。要符合哪些要求,提供哪些資料就可以扣除呢?
老師,麻煩問(wèn)下,如果支付了臨時(shí)工工資,除了臨時(shí)工的工資表,其他啥單據(jù)也沒(méi)有。這種情況怎么處理才能在企業(yè)所得稅稅前扣除。 另外是,有一部分報(bào)銷(xiāo)沒(méi)有發(fā)票,只有付款截圖,如果沒(méi)有發(fā)票是不是要調(diào)出來(lái)交企業(yè)所得稅
老師你好,請(qǐng)問(wèn)做股權(quán)轉(zhuǎn)讓稅務(wù)局不通過(guò)給出企業(yè)原因(企業(yè)應(yīng)按企業(yè)所轉(zhuǎn)讓股權(quán)的公允價(jià)值申報(bào)轉(zhuǎn)讓?zhuān){稅人需要補(bǔ)充:股權(quán)轉(zhuǎn)讓雙方身份證明,按規(guī)定需要進(jìn)行資產(chǎn)評(píng)估,需要提供具有法定資質(zhì)的中介機(jī)構(gòu)出具的凈資產(chǎn)或土地房產(chǎn)等資產(chǎn)價(jià)值評(píng)估報(bào)告,計(jì)稅依據(jù)明顯偏低但有正當(dāng)理由的證明材料)。實(shí)收資本是有的,但是凈資產(chǎn)賬面價(jià)值和未分配利潤(rùn)都是負(fù)數(shù),做的是平價(jià)轉(zhuǎn)讓。凈資產(chǎn)公允價(jià)值填0。不想做資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告,還能去怎么修改資料能更讓稅務(wù)那邊通過(guò)嗎?
老師:上面的發(fā)票材料名稱(chēng),“商品和服務(wù)分類(lèi)簡(jiǎn)稱(chēng)”這我選什么,還有規(guī)格型號(hào),怎么填。謝謝!
協(xié)議班和取證班的區(qū)別?
小規(guī)模納稅人,供應(yīng)商給開(kāi)發(fā)票,可以抵稅不
我司是做貿(mào)易的,拉活豬到廣東賣(mài)要收什么稅,如果是屠宰好了之后拉去廣東賣(mài)收什么稅?
你好老師,個(gè)人租房年租金30000,房東個(gè)人代開(kāi)發(fā)票需要繳納多少稅款
老師,24年5月之前,我公司為小規(guī)模,24年,5月之后,我公司為一般納稅人。24年,開(kāi)具了一個(gè)點(diǎn)的專(zhuān)票,現(xiàn)在需要紅沖重新開(kāi)具就變成六個(gè)點(diǎn)的專(zhuān)票。睡的話(huà)我就只需要補(bǔ)交五個(gè)點(diǎn)的稅就可以了嗎?
請(qǐng)問(wèn)有沒(méi)有哪位老師知道做煙材包裝的企業(yè),是否可以享受聘用殘疾人增值稅即征即退政策啊
老師,我們這邊和客戶(hù)談的價(jià)格是不含稅價(jià)格,一般也約定不開(kāi)票,然后發(fā)貨不含稅單價(jià)20,數(shù)量113,我做的分錄是借:應(yīng)收賬款2260 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入:2000 貸:待轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅260,內(nèi)賬這樣做賬對(duì)嗎?因?yàn)檫@樣我能和客戶(hù)的應(yīng)收賬款賬面余額對(duì)的上。 那如果后期開(kāi)了價(jià)稅合計(jì)1000元的票,我該怎么入賬?
這個(gè)我知道,但在題目中怎么區(qū)分呢?
如果沒(méi)有特別說(shuō)明的話(huà),一般都是按照每個(gè)月5000來(lái)扣除的
好吧,知道了
嗯,幫忙給個(gè)五星好評(píng),多謝多謝