借銀行存款20, 應(yīng)收賬款, 貸主營業(yè)務(wù)收入、 應(yīng)交稅費(fèi) 借主營業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付職工薪酬工資 借應(yīng)付職工薪酬工資,貸應(yīng)收賬款20。
請問老師,我們是建筑勞務(wù),給對方公司開了票20萬,他們直接把20萬工資代付給農(nóng)民工。那這20萬的稅金我該從哪里獲得?如何做賬?
老師,我們是建筑行業(yè),甲方代發(fā)農(nóng)民工工資30萬,已經(jīng)都通過農(nóng)民工專戶轉(zhuǎn)到他們個人了,我們這邊怎么做會計分錄呢
老師我想咨詢甲方直接把農(nóng)民工工資代發(fā)掉,我是施工方自己雇傭的農(nóng)民工賬務(wù)如果處理這筆實際沒有收到的工程款,但是甲方已經(jīng)直接付給農(nóng)民工了
老師我公司承接一項工程,甲方代付農(nóng)民工工資,這筆農(nóng)民工工資甲方從付給我公司的工程款中扣除,借,銀行存款80萬,其他應(yīng)付款20萬(農(nóng)民工工資),貸,應(yīng)收賬款100萬,請問老師,我這個20萬的農(nóng)民工工資可不可以給他申報工資?要不然這個其他應(yīng)付款20萬就一直掛在賬上的
老師,請問,我公司承接一項工程,甲方代付農(nóng)民工工資,這筆錢從我們的應(yīng)收賬款中扣除,收到應(yīng)收賬款時,我的分錄是這樣的,借:銀行存款100萬,其他應(yīng)付款~農(nóng)民工工資20萬,貸:應(yīng)收賬款120萬,這個20萬其他應(yīng)付款一直掛在賬上,后面我可不可以開票進(jìn)來把這20萬沖掉,借:工程施工~人工費(fèi)20萬,貸:其他應(yīng)付款20萬
老師,增值稅,企業(yè)所得稅,印花稅是申報了就要繳納嗎?每月申報,年終在一起繳納
社保費(fèi)用當(dāng)月就會扣款,那是不是不用計提呀
老師問你下增值稅主表2欄忘記手動填寫了,可以更正
老師問你下增值稅主表2欄忘記手動填寫了,可以更正嗎?
去年收到對方的租金,今年才給對方開票,要做未開票收入嗎
我接了一個小規(guī)模業(yè)務(wù)應(yīng)該是不多,也沒憑證,什么也沒有呢,什么也沒轉(zhuǎn)給我,只把財務(wù)負(fù)責(zé)人改成我了,有這樣的嗎?
老師資產(chǎn)負(fù)債表里的未分配期末利潤減去年初利潤不等于利潤表的凈利潤本年累計金額要怎樣查,差了146.17元
稅務(wù)老師通知需要剔除19年06月的管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)14000 那當(dāng)年的會計分錄是借:管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)14000,貸:銀行存款14000 19年12月需要做的調(diào)整分錄是
老師,購進(jìn)商品所產(chǎn)生的小額運(yùn)費(fèi),可以不計入成本嗎?
老師,你好,我請問一下。轉(zhuǎn)讓股權(quán)萬繳納印花稅嗎?