對(duì)于小規(guī)模納稅人銷(xiāo)售酒,從供應(yīng)商購(gòu)買(mǎi)酒并取得13個(gè)點(diǎn)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票的情況,長(zhǎng)期下來(lái)可能會(huì)存在一定的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。 首先,小規(guī)模納稅人不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,因此,即使取得了增值稅專(zhuān)用發(fā)票,也不能將其用于抵扣應(yīng)納稅額。這可能會(huì)導(dǎo)致應(yīng)納稅額較高,增加稅收負(fù)擔(dān)。 其次,如果小規(guī)模納稅人在銷(xiāo)售酒的過(guò)程中,沒(méi)有正確計(jì)算銷(xiāo)售額和應(yīng)納稅額,或者沒(méi)有及時(shí)申報(bào)納稅,可能會(huì)被稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)定為偷稅漏稅等違法行為,從而面臨罰款、滯納金等處罰措施。 此外,如果小規(guī)模納稅人在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中存在其他的稅務(wù)問(wèn)題,如未按照規(guī)定開(kāi)具發(fā)票、未按照規(guī)定報(bào)送稅務(wù)資料等,也可能會(huì)被稅務(wù)機(jī)關(guān)追究責(zé)任,影響企業(yè)的正常運(yùn)營(yíng)和發(fā)展。 因此,小規(guī)模納稅人應(yīng)該加強(qiáng)自身的稅務(wù)管理,規(guī)范經(jīng)營(yíng)行為,合理計(jì)算銷(xiāo)售額和應(yīng)納稅額,及時(shí)申報(bào)納稅,以避免不必要的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
老師,我們公司剛成立時(shí)(2020.10)登記的是小規(guī)模納稅人,中間我們?nèi)〉昧艘恍┻M(jìn)項(xiàng)專(zhuān)用發(fā)票,還有增值稅的海關(guān)繳款書(shū)。但是我們這期間沒(méi)有任何銷(xiāo)項(xiàng)收入,這個(gè)月(2021.12)我們變更為一般納稅人,那我們小規(guī)模期間取得專(zhuān)票和繳款書(shū)可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎
我們是服裝零售行業(yè)小規(guī)模納稅人,有的消費(fèi)者要報(bào)銷(xiāo)就會(huì)已他們公司的名稱(chēng)要求開(kāi)發(fā)票,那我們要怎么合理規(guī)避風(fēng)險(xiǎn) 店里怎么收款好些 長(zhǎng)期用法人的個(gè)人卡收款,然后在存進(jìn)公賬這樣合不合規(guī) 有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)
老師我們現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人,我們買(mǎi)了一輛車(chē),開(kāi)進(jìn)來(lái)的13個(gè)點(diǎn)的專(zhuān)票,過(guò)幾個(gè)月我們升成一般納稅人,那這張買(mǎi)車(chē)的發(fā)票可以用在一般人納稅人期間抵扣增值稅嗎?
我們是小規(guī)模納稅人,銷(xiāo)售酒的,然后從供應(yīng)商那里購(gòu)買(mǎi)酒,取得的是13個(gè)點(diǎn)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,這個(gè)我們不能抵扣,長(zhǎng)期下來(lái),會(huì)有啥稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師,我是一般納稅人,作為銷(xiāo)售方給購(gòu)買(mǎi)方開(kāi)具增值稅普通發(fā)票,然后我購(gòu)貨從供應(yīng)商那里取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票。我取得的這個(gè)進(jìn)項(xiàng)可以抵扣我的銷(xiāo)項(xiàng)吧?
老師 我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,沒(méi)有以前年度損益調(diào)整科目,那去年發(fā)票,今年收到直接做:借:當(dāng)期費(fèi)用 袋應(yīng)付賬款, 那么后續(xù)要不要再做,借:本年利潤(rùn)貸:當(dāng)期費(fèi)用, 借利潤(rùn)非配-未分配利潤(rùn),貸:本年利潤(rùn),這后續(xù)2步驟。
老師出口發(fā)票開(kāi)了也確認(rèn)了收入,報(bào)關(guān)單上出口退稅三筆退稅,兩筆視同內(nèi)銷(xiāo)。之前確認(rèn)收入做的分錄是借應(yīng)收賬款-國(guó)外客戶貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-出口收入 做內(nèi)銷(xiāo)的話是不是這樣借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-出口貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-內(nèi)銷(xiāo) 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額,同時(shí)在增值稅申報(bào)表里怎么填。
餐飲企業(yè)客人辦看收入怎么入賬
請(qǐng)問(wèn),裝修服務(wù)的個(gè)體戶季度銷(xiāo)售額35萬(wàn)專(zhuān)票,如何申報(bào)增值稅?
剛才拍的課在哪里看?
老師好!進(jìn)項(xiàng)稅和銷(xiāo)項(xiàng)稅做憑證怎么沖減了
公司剛買(mǎi)了一輛新車(chē),車(chē)船稅和車(chē)輛購(gòu)置稅都要在電子稅務(wù)局單獨(dú)申報(bào)嗎
請(qǐng)問(wèn)有成本費(fèi)用,但是沒(méi)有產(chǎn)量,單位成本這么算?
請(qǐng)問(wèn)如何下載電子執(zhí)照
你好老師,我企業(yè)有一個(gè)研發(fā)項(xiàng)目,科技局給企業(yè)的研發(fā)費(fèi)用是20萬(wàn),企業(yè)自籌資金是收入的百分之十,收入40萬(wàn),這個(gè)企業(yè)的自籌資金4萬(wàn),專(zhuān)款專(zhuān)用,分錄怎么做?