同學(xué)你好 這個(gè)可以的
老師,你要我方是增值稅的一般納稅人,取得了嗯增值稅普通發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)茶葉款票,對(duì)方開出來的發(fā)票是免稅,那請(qǐng)問一下我這個(gè)可以計(jì)算抵扣增值稅嗎?
購入已稅農(nóng)產(chǎn)品可以取得增值稅專票,意思是如果我是一般納稅人從別的納稅人那里購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品可以取得專票?那為什么又說從批發(fā)零售環(huán)節(jié)購買的只能取得普通發(fā)票呢?
#提問#公司一般納稅人,從市場購買農(nóng)產(chǎn)品蔬菜肉類,然后賣給餐飲店。其中。購進(jìn)時(shí)取得普通發(fā)票??梢杂?jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?銷售時(shí)開具普通發(fā)票是免增值稅嗎?
老師,我們是一般納稅人,采購一批貨,收到普通發(fā)票,銷售時(shí)對(duì)方向我們索取增值稅專用發(fā)票,我是否可以開?
下列各項(xiàng)中可以根據(jù)增值稅專用發(fā)票上注明的稅額進(jìn)行抵扣的,有a1般納稅人取得銷貨方提供的增值稅專用發(fā)票b1般納稅人購進(jìn)免稅免稅農(nóng)產(chǎn)品c1般納稅人為銷售和外購貨物所支付的運(yùn)輸費(fèi),并取得這增值稅專用發(fā)票第一般大學(xué)下列各項(xiàng)中可以根據(jù)增值稅專用發(fā)票上注明的稅額進(jìn)行抵扣的,有a1般納稅人取得銷貨方提供的增值稅專用發(fā)票b1般納稅人購進(jìn)免稅免稅農(nóng)產(chǎn)品c1般納稅人為銷售和外購貨物所支付的運(yùn)輸費(fèi),并取得這增值稅專用發(fā)票第一般納稅人取得銷貨方體工的知識(shí)社部下列各項(xiàng)中可以根據(jù)增值稅專用發(fā)票上注明的稅額進(jìn)行抵扣的,有a一般納稅人取得銷貨方提供的增值稅專用發(fā)票b一般納稅人購進(jìn)免稅免稅農(nóng)產(chǎn)品c一般納稅人為銷售和外購貨物所支付的運(yùn)輸費(fèi),并取得這增值稅專用發(fā)票d一般納稅人取得銷貨方提供的增值稅普通發(fā)票e小規(guī)模納稅人購進(jìn)貨物取得增值稅專用發(fā)票多選
你好老師 考稅務(wù)師需要什么文憑?
老師,第一次核算成本,進(jìn)銷存匯總,按現(xiàn)有數(shù)據(jù)核算出來,7月結(jié)余有負(fù)數(shù),不管了直接提交可以的嗎?反正也是不準(zhǔn)的
免抵退稅申報(bào)匯總表中的免抵退稅出口銷售額(人民幣與增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表中的免抵退辦法出口銷量額金額是一樣的嗎
請(qǐng)樸老師解答,請(qǐng)問老師,選項(xiàng)C怎么理解,答案是籌資活動(dòng),我個(gè)人認(rèn)為租賃負(fù)債本質(zhì)不是籌資,本質(zhì)是企業(yè)就是缺那一項(xiàng)資產(chǎn),才把它租進(jìn)來,可以算經(jīng)營活動(dòng)
法人注冊(cè)賬戶登錄電子稅務(wù)系統(tǒng),怎么注冊(cè),是不是自然人那?注冊(cè)了用法人身份進(jìn)是不是就是公司的電子稅務(wù)系統(tǒng)
像我們會(huì)計(jì)在一家公司全職交社保,又幫著其他公司做賬每月給我2000/家,那我的工資在其他公司個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)里面也是正常報(bào)工資收入嗎?那社保會(huì)不會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)提示說繳了工資沒繳社保?這種多家任職的咋辦?
有基本戶,又在異地開了個(gè)一般戶,那可以換成一般戶發(fā)工資,繳社保,扣稅,轉(zhuǎn)貨款嗎?
您好老師,就是我公司控股了一家子公司,然后給他轉(zhuǎn)了投資款,備注的是我母公司做的是長期股權(quán)投資,子公司做的是實(shí)收資本對(duì)嗎?
老師賣東西對(duì)方不要票,賣貨還要加稅點(diǎn)嗎?
教材里的360/1000. 這個(gè)1000怎么來的?