增值稅教育費(fèi)附加和增值稅地方教育附加的計(jì)算方法如下: 1.增值稅教育費(fèi)附加=(實(shí)際繳納的增值稅%2B消費(fèi)稅稅額)×3%。 2.增值稅地方教育附加=(實(shí)際繳納的增值稅%2B消費(fèi)稅稅額)×2%。

請(qǐng)問(wèn),小規(guī)模納稅人,季度超30萬(wàn)了,增值稅怎么申報(bào)?城建稅,教育附加,地方教育附加,水利基金,都還有減免嗎?怎么申報(bào)
小規(guī)模月度10季度30還是月度15季度45,只要符合規(guī)定的小規(guī)模納稅人均免征增值稅,那么增值稅免征后城建稅,教育附加費(fèi),地方教育附加費(fèi),這三個(gè)附加稅也免征收嗎
增值稅教育稅附加和增值稅地方教育稅怎么算,我公司小規(guī)模納稅人,第二季度報(bào)稅沒(méi)有這兩種稅,第三季度報(bào)稅有這兩種稅
小規(guī)模納稅人,通過(guò)稅務(wù)代開(kāi)增值稅專票38萬(wàn)(第四季度,11月2張,12月2張)開(kāi)發(fā)票時(shí)直接繳納了增值稅和城建稅,教育費(fèi)和地方教育費(fèi)附加都是0,申報(bào)開(kāi)具普通增值稅銷售稅30萬(wàn)的時(shí)候,讓我補(bǔ)這30的增值稅,城建稅及教育費(fèi)附加地方教育附加,那之前的教育費(fèi)附加怎么沒(méi)讓補(bǔ)呢,還用補(bǔ)嗎?
小規(guī)模納稅人季度開(kāi)票不超過(guò)30萬(wàn),免征增值稅及教育附加和地方教育附加和水里基金嗎?
員工A的工資由非員工B代領(lǐng),個(gè)稅如何申報(bào)?是以A的身份申報(bào)還是以B的身份申報(bào)
老師,由于沒(méi)付款,進(jìn)項(xiàng)沒(méi)回,能辦留低抵欠嗎?
這個(gè)是什么意思?這個(gè)八條
老師,工資多發(fā)了1塊錢,這種怎么做賬,大額應(yīng)該按22扣,我給工資表做成了21這下賬上跟實(shí)發(fā)差了一塊錢。分錄怎么做?如何更正?
勞務(wù)派遣發(fā)票是誰(shuí)報(bào)稅
老師,哪種公司屬于集團(tuán)公司
老師,能說(shuō)下出納交接的資料嗎?
老師,您好,新成立公司,認(rèn)繳資金500萬(wàn),現(xiàn)在老板是分次轉(zhuǎn)賬到公戶,付采購(gòu)款,有時(shí)是10幾萬(wàn),有時(shí)是幾萬(wàn),有時(shí)是幾十萬(wàn),我每次都入賬記實(shí)收資本,對(duì)嗎
老師麻煩問(wèn)一下老板這有個(gè)運(yùn)輸公司,想把利潤(rùn)轉(zhuǎn)出來(lái),想用老板娘的車和公司簽個(gè)租車協(xié)議,需要交什么稅
老師 職工醫(yī)保是本月增員 下月才能繳費(fèi)嗎

