這筆業(yè)務(wù)就是交所得稅的,和老板溝通一下。
老師,老板問(wèn)我公司收入100萬(wàn),賬上還掛著欠老板30萬(wàn),還他30萬(wàn),是不是就需要找70萬(wàn)成本費(fèi)用票才不交企業(yè)所得稅,我知道他的理解是錯(cuò)的,但是應(yīng)給怎么跟他解釋呢?還有就是如果分配給老板利潤(rùn)分配還要交什么稅嘛?
我想問(wèn)下老師,有家單位她這個(gè)月收到對(duì)方公司轉(zhuǎn)來(lái)的30萬(wàn)款,沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng) 要咋辦呀,后期可能會(huì)有業(yè)務(wù)往來(lái) 這個(gè)做成預(yù)收賬款是不是利潤(rùn)就大了,要交所得稅是嗎 能做成其他應(yīng)付款嗎
企業(yè)所得稅 老板個(gè)人收入3萬(wàn)5,公對(duì)公,公司給對(duì)方開(kāi)6個(gè)點(diǎn)普票,然后轉(zhuǎn)款給老板個(gè)人?,F(xiàn)在要把需要交稅的錢留在公司賬上。 請(qǐng)問(wèn)老師: 1、不是專票是不是就不用交開(kāi)票的增值及附加稅了? 2、所需要留下的是不是就是企業(yè)的企業(yè)所得稅,暫估35000x2.5%=875? 3、轉(zhuǎn)款給老板之前有應(yīng)付款給老板還沒(méi)有結(jié)清的,是不是就沒(méi)有其它稅費(fèi)費(fèi)用了? 4、如果沒(méi)有欠老板的應(yīng)付款的情況下,應(yīng)該還有什么稅費(fèi)需要繳納呢? 辛苦老師幫忙解答
老師,問(wèn)題是賬上欠的其他應(yīng)付款有15萬(wàn)多,轉(zhuǎn)為營(yíng)業(yè)外收入的話,賬上就用利潤(rùn)了,要交企業(yè)所得稅啊,可是我們轉(zhuǎn)過(guò)來(lái),什么都沒(méi)做,就要交稅,老板不能接受的,謝謝老師,該怎么辦呢?
有一家公司,今年開(kāi)始沒(méi)有業(yè)務(wù)了,想要注銷,目前賬目上只有幾百塊,然后其他應(yīng)付款7萬(wàn),就是當(dāng)時(shí)賬上沒(méi)錢,老板墊付的,一直掛賬,其他沒(méi)有了,那這個(gè)7萬(wàn)該怎么處理啊? 1.轉(zhuǎn)為實(shí)收資本? 2.轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入?交所得稅,但是賬上又沒(méi)啥錢 怎么處理比較好啊
超市會(huì)計(jì)分錄和稅法文件
變更營(yíng)業(yè)執(zhí)照經(jīng)營(yíng)范圍流程
發(fā)票備注欄信息不是收票方要求備注的,是對(duì)方開(kāi)票方想備注,結(jié)果我發(fā)現(xiàn)對(duì)方內(nèi)容錯(cuò)了,這種還需要讓對(duì)方重新開(kāi)嗎
公司換股東要交稅嗎,或者怎么能不用交稅。 本身公司是自然人100%控股,現(xiàn)在把自然人100%轉(zhuǎn)給控股公司。變更股東不是正常不用繳稅或者就繳納印花稅
自然人代開(kāi)勞務(wù)發(fā)票沖紅需要企業(yè)確認(rèn)紅字信息單嗎?
老師 請(qǐng)問(wèn)上年繳納了殘疾人保障金 24年的所得稅匯算年報(bào)應(yīng)該將這個(gè)數(shù)據(jù)填寫(xiě)在什么地方?
竹木行業(yè)會(huì)計(jì)分錄,電商行業(yè)會(huì)計(jì)分錄
老師,外帳公司資產(chǎn)負(fù)債表36行:應(yīng)交稅費(fèi)700.2 增值稅申報(bào)表34行:本期應(yīng)補(bǔ)退稅額2984.41,交稅也交2984.41,這是什么回事?
我們建造工廠 收到對(duì)方開(kāi)具的這個(gè)金屬制品*鋼結(jié)構(gòu)的票,可以走長(zhǎng)攤嗎 還是費(fèi)用
老師,你好,確認(rèn)收入的時(shí)侯,收入需要明細(xì)科目嗎