這筆業(yè)務就是交所得稅的,和老板溝通一下。
老師,老板問我公司收入100萬,賬上還掛著欠老板30萬,還他30萬,是不是就需要找70萬成本費用票才不交企業(yè)所得稅,我知道他的理解是錯的,但是應給怎么跟他解釋呢?還有就是如果分配給老板利潤分配還要交什么稅嘛?
我想問下老師,有家單位她這個月收到對方公司轉來的30萬款,沒有進項和銷項 要咋辦呀,后期可能會有業(yè)務往來 這個做成預收賬款是不是利潤就大了,要交所得稅是嗎 能做成其他應付款嗎
企業(yè)所得稅 老板個人收入3萬5,公對公,公司給對方開6個點普票,然后轉款給老板個人?,F在要把需要交稅的錢留在公司賬上。 請問老師: 1、不是專票是不是就不用交開票的增值及附加稅了? 2、所需要留下的是不是就是企業(yè)的企業(yè)所得稅,暫估35000x2.5%=875? 3、轉款給老板之前有應付款給老板還沒有結清的,是不是就沒有其它稅費費用了? 4、如果沒有欠老板的應付款的情況下,應該還有什么稅費需要繳納呢? 辛苦老師幫忙解答
老師,問題是賬上欠的其他應付款有15萬多,轉為營業(yè)外收入的話,賬上就用利潤了,要交企業(yè)所得稅啊,可是我們轉過來,什么都沒做,就要交稅,老板不能接受的,謝謝老師,該怎么辦呢?
有一家公司,今年開始沒有業(yè)務了,想要注銷,目前賬目上只有幾百塊,然后其他應付款7萬,就是當時賬上沒錢,老板墊付的,一直掛賬,其他沒有了,那這個7萬該怎么處理啊? 1.轉為實收資本? 2.轉營業(yè)外收入?交所得稅,但是賬上又沒啥錢 怎么處理比較好啊
老師,24年5月之前,我公司為小規(guī)模,24年,5月之后,我公司為一般納稅人。24年,開具了一個點的專票,現在需要紅沖重新開具就變成六個點的專票。睡的話我就只需要補交五個點的稅就可以了嗎?
請問有沒有哪位老師知道做煙材包裝的企業(yè),是否可以享受聘用殘疾人增值稅即征即退政策啊
老師,我們這邊和客戶談的價格是不含稅價格,一般也約定不開票,然后發(fā)貨不含稅單價20,數量113,我做的分錄是借:應收賬款2260 貸:主營業(yè)務收入:2000 貸:待轉銷項稅260,內賬這樣做賬對嗎?因為這樣我能和客戶的應收賬款賬面余額對的上。 那如果后期開了價稅合計1000元的票,我該怎么入賬?
老師,我中級已經考過了,之后計劃考稅務師,那繼續(xù)教育不學習的話會不會影響考稅務師
預繳稅款,計入當年納稅額嗎?
系統(tǒng)申報幾毛錢的印花稅,提交后沒看到有要繳款的,是金額太小了不用繳款嗎?
淘寶里面給主播計算提成賬單要從哪里下載啊
老師現在賬務什么情況下用到履約成本?
老師,公司員工年終獎3萬,如何做賬?
老師,請問滴滴打車的客運普通發(fā)票可以認證嗎