同學(xué)你好 其他應(yīng)付款要付給老板才可以
實際工作中我遇到了一個實戰(zhàn)的問題,我新入職一家小規(guī)模公司,2020年5月份申報19年匯算清繳時,只在調(diào)整表上收入調(diào)增了20萬,只交納了所得稅,也沒有交增值稅等,實際去年的賬上并沒有做這筆無票收入,現(xiàn)在賬上還掛著這20萬預(yù)收賬款呢,請問,1.這調(diào)整表上的無票收入的分錄需要處理嗎?2.這20萬的收入怎么和賬上掛的預(yù)收賬款沖平呢?還有還發(fā)現(xiàn)成本還調(diào)減了22萬,應(yīng)付賬款有家20萬的掛賬,實際已經(jīng)付清款了,當(dāng)初付款時直接做到主營業(yè)務(wù)成本了,沒有收到發(fā)票,實際收到發(fā)票后又記入成本,第一次遇到這種情況,怎么處理這事
我家賬上掛了其他應(yīng)付款貸方200多萬,但是貨幣資金就100萬。真正其他應(yīng)付款也就100萬。那還有一百萬是咋回事呢? 我們一般收到補(bǔ)助款都掛在其他應(yīng)付款的貸方。賬務(wù)處理就是 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款,實際支付時,就借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 就是所有收到的錢都做了其他應(yīng)付款的貸方,用錢的時候并沒有從其他應(yīng)付款減少。而是很多用在經(jīng)營費(fèi)用上了。然后這個其他應(yīng)付款就沒有結(jié)轉(zhuǎn)。 現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理?
請問我們公司收到另外一家公司75萬塊錢,銀行單據(jù)上面?zhèn)渥⒌氖墙杩?,但其實這75萬是轉(zhuǎn)給法人的錢,由于法人當(dāng)時情況特殊沒辦法轉(zhuǎn)到她賬戶上,就轉(zhuǎn)到了公司,然后說用這筆錢以公司的名義買了輛車,但實際上車是法人的,但是現(xiàn)在我們公司要注銷,賬面上有一筆75萬的其他應(yīng)付款、還有幾萬的留底稅金和六十幾萬的車不知道要怎么處理。
我們公司9月份付了一筆5年25萬的門店租金(門店產(chǎn)權(quán)是老板的,但是老板又不在股權(quán)里面,,他又無法開票給公司),正常來說是計入長期待攤費(fèi)用,分期攤銷的。然后代理記賬那邊直接計入到其他應(yīng)付款里面。這個賬務(wù)上怎么處理呀 代理記賬那邊直接就是其他應(yīng)付款、銀行存款兩個科目完成這個賬務(wù)?,F(xiàn)在掛在老板明細(xì)的其他應(yīng)付款都負(fù)數(shù)75萬了(含租金和押金) 我覺得不太合理,想調(diào)整賬務(wù)處理,但是一時又沒有個辦法
您好,老師,我問一下,我們公司是2022年8月新成立的建筑勞務(wù)公司,接了幾個項目,甲方都沒撥付預(yù)付款,所以日常的業(yè)務(wù)支出都是老板個人轉(zhuǎn)款到公司賬上周轉(zhuǎn),11月收到部分工程款,還了一部分給老板,但是2022年底還有一百多萬沒錢還給老板,像這種情況,還給老板的錢需要按分紅交個稅嗎?那還沒還的錢咋處理?掛其他應(yīng)付款嗎?這樣有什么風(fēng)險?
銀行支付了3500元水電費(fèi),采購運(yùn)費(fèi)500元.送貨運(yùn)費(fèi)1800元.購入了6000元蔬菜(1元*6000斤,挑選整理后剩下5950斤),2000元臘腸40包*50元。全部賣出了,菜收入8200元,臘腸收入2980元,不考慮費(fèi)用計提,稅費(fèi)的情況下,各個分錄是怎么的?
老師,這3個產(chǎn)品的銷量比例為啥是3.2.1呢,咋算的
去年暫估一筆成本,在今年匯算還末取的發(fā)票,匯算時做了調(diào)增,交了企業(yè)所得稅,請問一下之前暫估的那筆會計分錄需要怎么做賬務(wù)處理?
老師好!去年的社保今年基數(shù)調(diào)整補(bǔ)交了40多塊錢,但其中個人部分無法收回,因員工突發(fā)疾病去世了,那個人部分可以計入什么科目
公司有張總李總合伙經(jīng)營,持股比例各49和51公司欠銀行2000萬借款。張總要把49的股權(quán)全部轉(zhuǎn)給李總,轉(zhuǎn)讓中欠的債務(wù)如何處理
樸老師在嗎?有問題追問
當(dāng)月處置的固定資產(chǎn)還要計提折舊,那處置的時候累計折舊是當(dāng)月折舊后的金額還是月初的金額?
你好老師個體戶經(jīng)營超市 春節(jié)期間付給扭秧歌的錢會計分錄怎么做
報關(guān)單出口日期是456月,現(xiàn)在是7月6號,我可以在7月15號之前開456月關(guān)單對應(yīng)的出口發(fā)票嗎?然后在七月15號之前申報出口退稅嗎?感謝老師回復(fù),謝謝
老師,請問收的會員費(fèi),入賬預(yù)收賬款,必須按會員名字一個一個的設(shè)置明細(xì)科目嗎?然后每次消費(fèi)多少后也要一個人一個人的計入收入嗎?有沒有簡便打包的方法?謝謝
賬上目前只有幾百,老板就是股東來著
那就先和稅局說一下 其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到實收資本 然后申報印花稅