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老師,新出來(lái)了一個(gè)先進(jìn)制造業(yè)加計(jì)扣除5%政策,請(qǐng)問(wèn)這加計(jì)抵減的5%是國(guó)家稅務(wù)局會(huì)返還給錢(qián),還是如何操作填寫(xiě)直接填寫(xiě)

2023-11-13 15:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-11-13 15:07

計(jì)算加計(jì)抵減 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)加計(jì)抵減額   貸:其他收益 - 其他/營(yíng)業(yè)外收入-加計(jì)抵減 抵減應(yīng)交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸: 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)加計(jì)抵減額

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快賬用戶4801 追問(wèn) 2023-11-13 15:15

老師,您說(shuō)的這倆分錄是當(dāng)月底做,還是次月交費(fèi)時(shí)做呢

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齊紅老師 解答 2023-11-13 15:20

分2步做就是,月底計(jì)算,次月抵減

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快賬用戶4801 追問(wèn) 2023-11-13 15:40

老師,這應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)加計(jì)抵減額這個(gè)三級(jí)科目是自己添加的新科目吧?我看網(wǎng)上有的是,比如銷項(xiàng)100,進(jìn)項(xiàng)80,說(shuō)月末直接:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅20,等次月交稅借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅20,貸:銀行存款 營(yíng)業(yè)外收入80*0.05,這營(yíng)業(yè)外收入就記錄到次月了,請(qǐng)問(wèn)這增值稅加計(jì)抵減的計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入是當(dāng)月還是次月都可以嗎?

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齊紅老師 解答 2023-11-13 15:49

這增值稅加計(jì)抵減的計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入是當(dāng)月

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2023-11-13
制造行業(yè)的有研發(fā)的企業(yè)
2023-12-23
你好,優(yōu)惠部分抵減當(dāng)期稅額,這個(gè)是什么優(yōu)惠?
2023-11-24
您好,這是是什么意思
2021-09-14
就是看你企業(yè)用的是凈額法還是總額法了。
2024-03-25
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