你好,一般不管理費用里面的

1老師購買的財務(wù)相關(guān)的一些軟件計入財務(wù)費用還是管理費用,那種可以抵稅 2加油卡充值計入管理費用還是預(yù)付款
老師,請問職工是通過靈活就業(yè)人員繳納養(yǎng)老保險,單位報銷的時候計入管理費用還是記入工資呢?我直接做管理費用計成本了,對不對呢?
老師 做內(nèi)部管理報表的時候, 財務(wù)費用屬于收入還是費用
我在做匯算清繳的時候,發(fā)現(xiàn)財務(wù)把本應(yīng)該計入主營業(yè)務(wù)成本的費用記賬在管理費用內(nèi),我是否需要調(diào)賬?還是直接匯算清繳申報并更正第四季度報表?
老師繳納的增值稅1萬,做內(nèi)賬報表的時候,計入管理費用還是財務(wù)費用呢?
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個業(yè)務(wù),但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費,總收入是177066(其中有個客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,其中欠款的部分是98115,我們給對方的返點是45個點,返傭金是:79679.7,團(tuán)隊要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實際收入來做才會顯示我真是的利潤,請問這個分錄要怎么樣做呢?
老師,請問公司申報工資薪金個稅1-9月在別的電腦上面申報,10月(現(xiàn)在)申報提示×××上一屬期按照6萬扣除累計減除費用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請問一下,簡易計稅,及繳稅會計分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因為所有的業(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來進(jìn)行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對方開票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會計分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的?!,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過,所以上次第三季度申報表與財報數(shù)不一樣,我上次為了報稅,改一致
老師,有工資薪金個稅計算器不?個稅怎么計算?
工商年報忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程
@董孝彬老師,別的老師別回答
那計入到什么費用呢
你好,打錯了 一般做到管理費用里面的
如果你的內(nèi)賬加稅合計做賬的
老師,是的,增值稅在外賬不做費用,在內(nèi)賬就把增值稅的金額做到管理費用就可以了是吧
可以的,可以這么做的。
好的,謝謝老師 那為什么外賬的增值稅不能做費用呢
因為它是一個價外費
但是做內(nèi)賬是可以做到費用的,因為做成本的時候,進(jìn)項稅也做了成本是嗎?
對的,是的,是這個意思的。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。
老師,還想問下你們學(xué)堂有財稅群之類的可以加入嗎
我們現(xiàn)在不加群,即使有群,他也是班級群里面不回復(fù)
現(xiàn)在提問都是在這里面提問。
好的,謝謝老師,就是專門的老師解答嗎
那就是在這里問就可以的 我們在群里現(xiàn)在都不給回復(fù)
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。