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老師,今天申報增值稅時,對今年1-10月的進項稅額做了加計抵減,完整的會計分錄怎么做啊?

2023-11-10 17:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-11-10 17:30

計算加計抵減 借:應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅-進項加計抵減額   貸:其他收益 - 其他/營業(yè)外收入-加計抵減 抵減應(yīng)交增值稅 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸: 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅-進項加計抵減額

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快賬用戶1025 追問 2023-11-10 17:43

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-11-10 17:46

不客氣,祝你工作順利!感覺滿意的話,麻煩給個5星好評哦。

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計算加計抵減 借:應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅-進項加計抵減額   貸:其他收益 - 其他/營業(yè)外收入-加計抵減 抵減應(yīng)交增值稅 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸: 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅-進項加計抵減額
2023-11-10
借:營業(yè)外支出 ? ? ? 應(yīng)交稅費-查補增值稅 貸:銀行存款
2023-09-05
同學(xué)你好 是什么會計準(zhǔn)則
2023-05-09
借:應(yīng)交稅費-增值稅-進項 貸:利潤分配-未分配利潤
2023-09-20
你好,你申報了增值稅,賬上沒有做? 今年不上一個借應(yīng)交稅費增值稅加計扣除,貸以前年度損益調(diào)整借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配。
2020-04-30
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