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10月份有一筆費用,公司先報銷給員工了,發(fā)票11月份才開過來,賬務(wù)處理要怎么操作

2023-11-10 09:45
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-11-10 09:46

11月正常做賬,發(fā)票到了附在憑證后邊就是

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關(guān)鍵是你9月怎樣做的分錄?
2022-11-28
同學(xué)您好,不跨年可以記報銷當月或反結(jié)賬改上個月的,跨年通過以前年度損益調(diào)整
2023-04-05
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2020-10-29
九月借管理費用貸其他應(yīng)付款 借其他應(yīng)付款貸銀行存款 10月借其他應(yīng)付款借管理費用負數(shù) 借管理費用貸其他應(yīng)付款
2020-10-07
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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