根據(jù)審計(jì)要求,您需要使用開具的發(fā)票作為報(bào)銷憑證的附件。因此,您可以在11月開具發(fā)票,并將該發(fā)票作為附件附在3-9月的報(bào)銷憑證上。 需要注意的是,您需要確保發(fā)票上的日期與報(bào)銷憑證上的日期相符,以證明您的報(bào)銷申請(qǐng)是合法的。此外,您還需要在報(bào)銷憑證上注明開具發(fā)票的日期和金額,以便審計(jì)人員進(jìn)行核對(duì)。 總之,只要您在11月開具了發(fā)票,并將其作為附件附在3-9月的報(bào)銷憑證上,您的報(bào)銷申請(qǐng)就是合法的。
老師,我們公司是一家新開的餐飲公司,是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在的問題是: 財(cái)務(wù)沒來之前,3個(gè)多月的時(shí)間里,公司對(duì)外開了29萬多的增值稅普通發(fā)票,但是幾乎一點(diǎn)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票也沒有。 這種情況下,能否用采購食材的時(shí)候的二聯(lián)單啥的,做為類似進(jìn)項(xiàng)發(fā)票入賬??? 如果可以,這個(gè)有限額要求嗎?
現(xiàn)在做的這套算是我代賬的,一開始根據(jù)他們?cè)谪?cái)務(wù)系統(tǒng)里做的單據(jù)做的賬,報(bào)的稅,發(fā)票沒要,后來才發(fā)現(xiàn),11月進(jìn)的貨,已經(jīng)賣出去了,然后銷售開的票是11月的,進(jìn)貨在12月才開回來,可是在11月已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本收入了,那這張進(jìn)貨的票能直接附在11月憑證里嗎?或者說要做暫估入庫,再?zèng)_銷,按發(fā)票再做,我從網(wǎng)上查到過一位會(huì)計(jì)學(xué)堂老師給的回復(fù),要把成本也沖銷,是這樣嗎?感覺好繁瑣
請(qǐng)問老師,我司之前一個(gè)客戶,銷售給他們的產(chǎn)品的一直沒開發(fā)票,在今年3月的時(shí)候我做了未開票申報(bào),11月該客戶又申請(qǐng)開票,那我申報(bào)11月增值稅的時(shí)候是在未開票收入那里錄入負(fù)數(shù)信息,其他表里還要填什么信息嗎?我自己的帳上要不要進(jìn)行負(fù)數(shù)外理?
老師早上好!公司食堂之前幾個(gè)月報(bào)銷買菜的錢都是用銷貨清單做附件,現(xiàn)在審計(jì)要求我們要開發(fā)票,如果要開票也是11月的時(shí)間,請(qǐng)問我3-9月的憑證能附11月開的發(fā)票嗎?
請(qǐng)問我司11月清理了一批辦公桌椅和空調(diào),收入4700,會(huì)計(jì)師事務(wù)所跟我說減按3%來交稅,之后又用這4700的現(xiàn)金買了其他東西,并且11月已經(jīng)報(bào)銷了,單是12月才流到我手上做帳,等于要開發(fā)票的話,我11月也開不了,那我這個(gè)帳要怎么做?
這個(gè)課程的報(bào)稅系統(tǒng)不能實(shí)操報(bào)稅嗎?
答案1000那里冒出來的,題目也沒有啊
老師,如果記賬憑證丟了,原始憑證也丟了,有什么影響嗎?
已抵扣的發(fā)票可以沖紅嗎?很麻煩嗎?
老師,企業(yè)所得稅申報(bào)中,附表資產(chǎn)加速折舊,什么樣的公司會(huì)采用一次性扣除?
老師,這幾個(gè)選項(xiàng)的分錄可以給我寫一下嗎?
思思老師請(qǐng)問7.17日作業(yè)案例1填表是您在群里發(fā)的表嗎?我填表1—4模時(shí),表1二稅款計(jì)算18欄未出現(xiàn)您講的6000
進(jìn)貨合同和銷售合同,都要交印花稅嗎?不交會(huì)怎么樣?
小規(guī)模納稅人,一部分正常售賣的商品,一部分搭贈(zèng)免費(fèi)的商品,兩者商品一樣,怎么開發(fā)票呢?(普票)
石頭委托加工石子會(huì)計(jì)分錄
老師,如果我今天開票,發(fā)票日期只能顯示11月10日,只能在備注上寫明補(bǔ)開幾月發(fā)票。比如我3月18日?qǐng)?bào)銷了一筆費(fèi)用,還要在費(fèi)用報(bào)銷單上注明11月10日已補(bǔ)開發(fā)票嗎?
對(duì)的 最好是寫清楚
就是說我3月份的憑證可以附11月開的發(fā)票是吧?
同學(xué)你好 這個(gè)可以的哦