你好,你的成本費用第四季度能有多少?
請問老師,我們前兩個季度的利潤沒有超過100萬,企業(yè)所得稅享受了小微企業(yè)優(yōu)惠政策,但是第三個季度利潤超過300萬,那之前已享受的企業(yè)所得稅是不是會取消,到匯算清繳的時候要把2021年整年的利潤重新核算,按25%的來交
老師請問,我們應納稅所得額前3個季度如果都沒有超過300萬,后面一個季度超過了,是超過部分不能享受小型微利的優(yōu)惠政策嗎?就是超過300萬的部分要全額繳所得稅是不是?
老師,假如我司21年全年應納稅所得額超過300萬了,是不是就不是小微企業(yè)了。22年開年第一季度即便50萬利潤總額也要按25%交企業(yè)所得稅啊?
老師,請問下我有一個企業(yè)小微企業(yè),三季度利潤已經(jīng)有290萬了,第四季度還要開票,如果再開票的話利潤就要超300萬,請問下老師我要怎么做才能不超過300萬呢?
老師,你好。請問如果我本年度的前三個季度資產(chǎn)總額超過5000萬,我企業(yè)所得稅不能享受小微企業(yè)的政策,但是到第四季度的時候,我資產(chǎn)總額降下來了。那么,我的第四季度的所得稅和年度匯算的時候能否享受小微企業(yè)的政策?
這一題答案上,分母上面價值×2,這個乘以2是什么意?為什么1200又是??1?
老師,固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)為公允價值模式下的投資性房地產(chǎn),產(chǎn)生借方差額100萬,計入公允價值變動損益,后續(xù)公允價值變動又產(chǎn)生50萬公允價值變動損益,把這個房自耦賣掉,要把150萬全轉(zhuǎn)到其他業(yè)務成本嗎
這個題題目不是寫著免征增值稅嗎?為什么答案又要減去增值稅?
注銷時存貨太多怎么處理
第3問留存收益的增加額應該是200萬元吧?2021年留存收益是5000*20%=1000萬元,銷售凈利率=5000/100000=5%,2022年留存收益=100000*(1+20%)*5%*20%=1200萬元,增加額是200萬元,答案怎么是1200萬元?
國有企業(yè)能當合伙人嗎?選項a對嗎?
公司一般納稅人經(jīng)營了半年,共36個股東共投入84500,賬面余額488000元,現(xiàn)時股東購入變賣物品抵償投資一款,庫存商品,賬面余額直接按投資比例分配給各位股東,分錄如何處理?
個體戶升級為公司,若之前沒有稅務登記,是不是直接工商辦理就行?若有登記稅務,又怎么操作
大家好,想問下: 1、個體戶升級公司, 2、然后再做一個二類醫(yī)療器械的備案 請問這種一般收費多少,謝謝?
現(xiàn)在五險單位和個人的繳費比列各是多少
我們的所得稅控制在千分之五左右
你好,你第四季度的成本費用能有多少?
現(xiàn)在還不知道,但是按照毛利率來說是肯定會超300的
那你增加你的成本費用,多取得發(fā)票。
再多增加也不會超過的,因為第四季度還要開四五百萬的發(fā)票出去
哦,不行,你就贊估匯算清交的時候,如果還沒有發(fā)票的話,那就納稅調(diào)增交稅就可以了。
老師的意思是第四季度暫估成本,讓他不超過300萬了,然后匯算清繳的時候再納稅調(diào)增補交所得稅嗎?
是的,對的,是的,是這么做的。
匯算清繳的時候納稅調(diào)增的所得稅是按照百分之五交嗎?
利潤300萬以內(nèi)的是的,超過的是25%呀。
匯算清繳的時候調(diào)增了就會超過300萬了,我就想問下老師,調(diào)增后超過300萬了是全額按25%交所得稅還是超過300萬的部分按25%交所得稅?
全額,它是按照全額的全額。
那這樣的話還是沒有用了,就是不想多交所得稅了
你想要擁有的話,你就得有發(fā)票,要么就是給職工發(fā)工資,增加工資。
增加成本是沒問題,我就怕第三四季度利潤太少了會預警,因為第一二季度利潤太高了,老師,這樣會預警么?
這個不好說,不能保證沒有問題 它一般也有淡季和忙季,你看一下你第去年第四季度多少。
是今年新開的企業(yè)
一般是沒有關(guān)系的