對于非工廠員工支付的傭金,如果沒有發(fā)票的話,一般情況下是不能直接計入銷售費用的。但是,有些地區(qū)允許通過稅務(wù)局代開勞務(wù)費發(fā)票來解決這個問題。這種方式下,付款方需要負(fù)擔(dān)一部分個稅。此時,這筆費用可以作為合法費用進行稅前列支。 然而,需要注意的是,在匯繳企業(yè)所得稅時,需要將這類費用從稅前利潤中調(diào)增。這主要是因為這部分傭金并未實際發(fā)生,并且可能帶來稅收風(fēng)險。如果選擇由稅務(wù)局代開發(fā)票并支付部分個稅,則需要確定當(dāng)?shù)氐木唧w要求和操作流程,并確保合規(guī)操作。 此外,在取得發(fā)票時,請注意確認(rèn)發(fā)票的類型。一般來說,開具的發(fā)票應(yīng)為普通發(fā)票中的“代理服務(wù)”類別。
老師,公司增加一個APP拉新業(yè)務(wù),也就是幫各類APP推廣注冊增加數(shù)據(jù)流量的業(yè)務(wù)。收入是上游公司轉(zhuǎn)來的傭金1000萬左右打入對公賬戶,成本支付下面兼職代理的傭金95%,人數(shù)多而雜零碎,是有以下問題: 1、是否可以按5%計收入,95%計入其他應(yīng)付款,通過其他應(yīng)付款直接支付給下面兼職人員?如果不可以,為什么不可以? 2、如果不可以,必須兼職人員的人要開發(fā)票嗎?他們都不會開,怎么辦?我司可以代辦代開發(fā)票嗎? 3、我們是屬于廣西的,如果代開發(fā)票了還有代扣代繳個稅嗎?
您好老師,某自然人和我們建筑公司簽訂掛靠協(xié)議,他未對我們公司開具任何勞務(wù)費發(fā)票,我們之前已經(jīng)支付給對方一部分錢了,剩余未支付的錢里面我們領(lǐng)導(dǎo)說要扣除掉實際勞務(wù)費發(fā)票的稅金,因為對方一直未提供過發(fā)票所以我們扣除勞務(wù)費發(fā)票的相關(guān)稅金。這個要求合理嘛?還有我們之前向?qū)Ψ竭@個自然人也就是包工頭支付的錢是直接打到這個人卡里,然后他再自己發(fā)錢給他雇傭的工人,那我們是否需要替這個包工頭申報個稅?之前會計一直沒有替對方申報個稅過,我們公司是否會擔(dān)法律責(zé)任,申報個稅的話對方?jīng)]有提供給我們工資單,我們沒法按實際人情況來,假如給包工頭打款200萬,申報個稅時就把200萬都加在這個包工頭身上嗎?
給非工廠員工支付傭金,沒有發(fā)票,可以直接做銷售費用然后匯繳調(diào)增嗎?說有地方代開發(fā)票,我們承擔(dān)部分個稅。是否也要調(diào)增?開普票代理服務(wù)類
老師 請問一下就是我們23年3月份叫安裝師傅去稅務(wù)局代開了一張安裝費普票95000元做成本發(fā)票,然后當(dāng)時個人所得稅我沒注意看是代扣代繳的(因為以前我們這邊都是當(dāng)場直接連同增值稅附加稅一起交了)然后我沒做代扣代繳,現(xiàn)在稅務(wù)局查到這種發(fā)票我們沒有做代扣代繳,要我們?nèi)ジ齻€人所得稅報表,聯(lián)系之前代開發(fā)票那個師傅,但是其實去代開發(fā)票那個師傅是不承擔(dān)稅錢 都是我們公司去交那個稅錢 然后現(xiàn)在稅務(wù)局的說要按勞務(wù)報酬申報的話要交2萬多的個稅,我查了就是這個安裝師傅如果23年都沒有申報工資薪金 是不是可以用95000-60000元=35000*(1-20%)=28000*20%=5600去補個稅 可以這樣算嘛?
上個月把一個員工做離職了,但是后來有沒走,可以更正申報嗎?
老師,請問下,銷售商品配安裝,發(fā)票只能從主按13%稅率嘛?能分開嘛?提供安裝9%算呢?
老師,裝修項目采購貨物,合同上是需要承擔(dān)運費,這個需要收集貨物運輸?shù)膽{證嗎?
以請教的語氣,問一下,增值稅進項稅額大于銷項稅額,為什么稅局還要收稅。
一般納稅人給紅十字會捐贈3萬塊……說是能給專票,能抵稅……能嗎?
老師,出口貨物出口日期是到港口上船申報的日期還是從我們公司發(fā)貨就算出口日期了?
研發(fā)投入強度怎么算?如果企業(yè)沒有研究費用呢
個體工商戶的銀行對公賬戶就是經(jīng)營者的賬戶嗎?
老師,公司賬上只有法人借給公司的往來款,其他數(shù)據(jù)均為0,股權(quán)轉(zhuǎn)讓的時候可以1元轉(zhuǎn)讓嗎
能幫我看一下,給這家濟南公司打款了多少錢么