哦,什么原因需要轉(zhuǎn)出?
老師,我有一筆2019年的進(jìn)項(xiàng)稅,在19年應(yīng)該做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出但是沒做,申報(bào)表在2019年已經(jīng)做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,在1月份的時(shí)候做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,然后這筆錢在1月份也繳納了增值稅,會(huì)計(jì)分錄怎么做?現(xiàn)在因?yàn)檫@一筆申報(bào)表和賬上留底總是對(duì)不上。
21年11月賬面做了一筆進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,借:庫(kù)存商品 負(fù)數(shù)金額,借:進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 負(fù)數(shù)金額,貸:應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù)金額,當(dāng)時(shí)申報(bào)表也報(bào)了轉(zhuǎn)出,賬面和報(bào)表是一致的。 之后,在22年4月發(fā)現(xiàn)去年11月實(shí)際是沒有轉(zhuǎn)出的,然后去稅局修改了21年的申報(bào)表,我想問下,那對(duì)應(yīng)賬面應(yīng)該怎么做賬?
8月份有一筆進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 只做了發(fā)票的分錄 后面也沒有結(jié)轉(zhuǎn) 然后申報(bào)表沒有填這個(gè)數(shù)據(jù) 現(xiàn)在怎么處理?7.5元小金額
8月份有一筆福利費(fèi)做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 借:管理費(fèi)用 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:現(xiàn)金,月末忘記結(jié)轉(zhuǎn)做平科目余額(就只是做了發(fā)票的分錄)也沒有勾選認(rèn)證發(fā)票,然后申報(bào)表也沒有填這個(gè)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的數(shù)據(jù) 現(xiàn)在怎么處理?7.5元小金額
老師 ,2月份申報(bào)時(shí)候有個(gè) 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出4000,一直在申報(bào)表上,但是賬上沒體現(xiàn)這筆,我這個(gè)月把這邊做了,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅貸方4000了,申報(bào)表2月已經(jīng)體現(xiàn)過有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出4000了。本月這個(gè)4000怎么處理?
一個(gè)會(huì)計(jì)可以做兼職嗎,可以做幾家公司會(huì)計(jì)
你好老師,非農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者企業(yè),銷售蔬菜免稅嗎?
退休人員上班發(fā)5000元工資,是否要交個(gè)稅?
老師您好,我們公司是一般納稅人,這月開了銷項(xiàng)票,公司庫(kù)存有稅額,但是沒有相應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)票,我們能不能讓廠家給開普票?
老師,債務(wù)重組,用投資性房地產(chǎn)抵債,債務(wù)人賬務(wù)處理做么做
普票和專票的稅負(fù)平衡點(diǎn)怎么計(jì)算,就是選擇供應(yīng)商100塊錢的專票是等于多少塊錢的普票?
老師,一般戶可以轉(zhuǎn)錢到民工專戶的賬戶里面,用于發(fā)工資嗎?
每個(gè)月的毛利是怎么算出來的
老師,您好,請(qǐng)問下處置長(zhǎng)期股權(quán)投資,尾巴怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
我請(qǐng)教個(gè)問題啊,子公司的款項(xiàng)能從母公司直接支付嗎?
團(tuán)體旅游景點(diǎn)門票 計(jì)入福利費(fèi)
借管理費(fèi)用、福利費(fèi)、 貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 附表二、集體福利個(gè)人消費(fèi)里面。
入賬的時(shí)候做了這筆分錄了 月末沒有結(jié)轉(zhuǎn)平賬 然后也沒有認(rèn)證這張發(fā)票 也沒有申報(bào)填這個(gè)數(shù)據(jù) 現(xiàn)在補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn) 跟著10月勾選?跟著10月申報(bào)表填數(shù)據(jù)還是?
你好,那你進(jìn)項(xiàng)填寫了沒有。
填了 填的是不含進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的數(shù)據(jù)
那你在帳上補(bǔ),然后再進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
什么意思?8月我已經(jīng)做了借管理費(fèi)用、福利費(fèi)、 貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 這筆分錄了呢
你好,就是你賬上已經(jīng)做了,只不過是申報(bào)的時(shí)候沒有申報(bào)還是怎么啦。
是的 已經(jīng)做賬了 然后申報(bào)表沒有填進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的數(shù)據(jù) 申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)的數(shù)據(jù)都沒有問題
專票的你直接選擇不抵扣勾選就可以了,賬上不用做進(jìn)項(xiàng),也不用進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
但是之前已經(jīng)做了借管理費(fèi)用、福利費(fèi),貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 這筆分錄了 現(xiàn)在是改分錄嗎?那科目余額會(huì)有變動(dòng)呀 跟之前申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表又不一致了
那就別修改了 不變啊
別修改 不變?那是怎么處理
我的意思就是別修改了,你修改之后和修改之前不變都是這個(gè)因,因?yàn)槟慵佣惡嫌?jì)都是做了管理費(fèi)用,不是嗎 你自己寫出來看下
那申報(bào)表呢?然后也沒有勾選認(rèn)證
直接選擇不抵扣勾選的
但是之前已經(jīng)做了借管理費(fèi)用、福利費(fèi),貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 這筆分錄了
借進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 貸福利費(fèi) 借福利費(fèi) 貸應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng) 可以吧你看下 慢慢理解下