你好是的可以補(bǔ)虧損的? 按補(bǔ)虧損后的計(jì)提??
已經(jīng)計(jì)提過(guò)企業(yè)所得稅了,但是企業(yè)所得稅報(bào)表顯示彌補(bǔ)以前年度虧損了,那計(jì)提的企業(yè)所得稅怎么入賬
企業(yè)所得稅上年匯算清繳已退款,為啥今年的企業(yè)所得稅還可以一直彌補(bǔ)上年虧損?報(bào)表上按利潤(rùn)總額計(jì)提企業(yè)所得稅,但所得稅申報(bào)表彌補(bǔ)虧損后就不需要繳納所有,這種情況賬上還需要計(jì)提企業(yè)所得稅么?彌補(bǔ)虧損的企業(yè)所得稅需要進(jìn)行賬務(wù)處理嗎?
老師,計(jì)提的企業(yè)所得稅,實(shí)際彌補(bǔ)以前年度虧損沒(méi)有繳納企業(yè)所得稅,這個(gè)計(jì)提點(diǎn)所得稅怎么處理合適?
企業(yè)所得稅申報(bào)用了以前為彌補(bǔ)虧損?還需要計(jì)提寫(xiě)分錄,比如說(shuō)這次企業(yè)所得稅是20萬(wàn),用以前未彌補(bǔ)的虧損20萬(wàn)不繳納稅費(fèi)還需要計(jì)提企業(yè)所得稅?
請(qǐng)問(wèn),有彌補(bǔ)以前年度虧損的,計(jì)提和繳納的企業(yè)所得稅有差異,分錄怎么錄
6.28號(hào)給客人開(kāi)的普通發(fā)票,今天他說(shuō)開(kāi)錯(cuò)了要專票,這個(gè)怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個(gè)第一條,為啥在機(jī)構(gòu)所在地交?不是增值稅是地方稅,在當(dāng)?shù)亟粏??不是垮縣市還視同銷(xiāo)售嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬(wàn)。還有什么辦法提現(xiàn)
老師:增值稅納稅地點(diǎn),有固定地點(diǎn)的企業(yè),去外地,稅是不是交到當(dāng)?shù)兀皇菣C(jī)構(gòu)所在地?
1、個(gè)體電商矩陣形式,都是小店鋪,店鋪感覺(jué)分得太細(xì)了,入會(huì)計(jì)分錄太麻煩,能不能收入支出按總的一天一筆做掉? 2、如果不細(xì)分,又涉及到各個(gè)店鋪的押金,營(yíng)業(yè)款到?jīng)]到賬賬,平臺(tái)提現(xiàn)到個(gè)人,個(gè)人再轉(zhuǎn)到公款戶,感覺(jué)又分不清,特別苦惱。
同品名、同規(guī)格,一樣的商品但是單價(jià)不同,可以開(kāi)在同一張發(fā)票上嗎?因?yàn)?月給這家客戶送了三個(gè)訂單號(hào)的貨,合同單價(jià)分別2.84、2.53、2.40元
老師融資是什么意思呢?
甲公司于 2021 年 1月 1 日購(gòu)置一條生產(chǎn)線。方案二,2022-2025年每年年末支付了 240萬(wàn),I=10%,計(jì)算它的現(xiàn)值金額。我的計(jì)算對(duì)嗎 答案是691.62
一張藍(lán)字發(fā)票因?yàn)殇N(xiāo)售退回,可以分兩次開(kāi)紅字發(fā)票沖紅嗎
在同一張發(fā)票可以開(kāi)同品名、同規(guī)格,單價(jià)不同商品名?因?yàn)?月給這家客戶送了三個(gè)訂單號(hào)的貨,合同單價(jià)分別2.84、2.53、2.40元
財(cái)務(wù)上沒(méi)按補(bǔ)補(bǔ)虧損后計(jì)提的,之后是不是可以紅字沖銷(xiāo)了?
你好 年報(bào)時(shí)可以填寫(xiě) 多退少補(bǔ)?