啊,你是一般納稅人嗎?那你怎么判斷哪些做含稅的,哪些不含稅?

老師您好,年末了領(lǐng)導(dǎo)要算利潤。經(jīng)理用含稅的售價減去含稅的進價。(正常應(yīng)該是不含稅的收入,減掉不含稅的進價再減去所花銷的費用) 平時花的電費材料。也有進項稅可以抵扣了,那領(lǐng)導(dǎo)算賬的時候,我們是把這些費用按含稅價算嗎
請問老師,我們算利潤時,都是用不含稅收入與成本算,為什么不用含稅的來說一不是更準(zhǔn)確么
老師您好:在計算管理報表的時候,增值部分繳納的增值稅需要算進管理報表嗎?我這個公式對嗎?(不含稅的收入-不含稅的成本-不含稅的費用-公司額外支付的稅金)
計算公司內(nèi)部利潤時 用含稅價:收入-所有支出(包括增值稅) 用不含稅額:收入-成本費用-稅金及附加,不需要在減增值稅對嗎? 且用含稅和不含稅計算出來的利潤是一樣的對嗎?
老師,您好!內(nèi)賬,收入有含稅與不含稅,材料費用也有含稅與不含稅,平時算收入成本費用時,怎么統(tǒng)一算,全化為不含稅的嗎,這樣是不是每月實繳的增值稅可算當(dāng)月的成本
老師,咨詢個問題,有個餐飲公司a承包給第三方b餐飲公司,然后利潤分成,b公司給a開服務(wù)費發(fā)票,這個分成和服務(wù)費怎么做賬,a公司
報關(guān)整套資料用的美金,我收匯直接從第三方支付公司結(jié)匯成人民幣提現(xiàn)到公司人民幣國內(nèi)對公賬戶可以嗎
老師,請問新成立的個體工商戶,自動核定的稅種沒有印花稅,是不是就不用申報這個稅,也沒有風(fēng)險了
老師,公司排氣風(fēng)管安裝計入什么費用
老師,客戶先打款10400元,后發(fā)貨10296元,錯吧差額104元,也計入到收入里,現(xiàn)在客戶打款10000元,得發(fā)貨10104元,104的差額我怎么調(diào)
小會計準(zhǔn)備調(diào)整未分配利潤后需要更正年報嗎,去年的報銷有漏記的。今年補錄。
老師,請問一下有一個員工當(dāng)月沒有工資,是否需要0申報,還是不申報也可以呢
公司辦公地址和注冊地不一樣,如何在北京企業(yè)信用信息網(wǎng)公示實際辦公地址?
老師公司有利潤500萬,有什么方法在不交稅的情況下能把利潤分配掉?
土地増值稅發(fā)票法中作為5%加計的時間有什么規(guī)定,超過6個月就算?不超就不算?
是一般納稅人,內(nèi)賬用
同學(xué),我知道你做的是內(nèi)賬,你上面寫了也看清楚了,但是你怎么來做,含稅還是還是不含稅,哪些做含稅,哪些不不含稅,你要么統(tǒng)一含稅的,要么統(tǒng)一不含稅。
材料單一知道哪筆不含稅收入對應(yīng)的是含稅的成本,比如水泥給客戶是不含稅的,但我們采購加是含稅的
同學(xué)不是這么理解的,你含稅收人家的,你給他開發(fā)票怎么開,是不是一定是加稅分開的?借銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅?
零售給客戶是不開票的,
像這種情況實際繳納的增值稅稅金可要算到成本里面
不開發(fā)票,做無票收入就是了,借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費,借銀行放款,貸應(yīng)收賬款。這也是你的收入是吧?
這按照實際業(yè)務(wù)來,你這樣的做的話,多交了少交了的稅款放到營業(yè)外收人或者管理費用