您好,這個(gè)的話是按照9%的這

老師麻煩請(qǐng)教兩個(gè)問題:1、個(gè)人買的辦公樓購買時(shí)屬于老項(xiàng)目簡(jiǎn)易計(jì)稅稅率百分之五、那出售時(shí)賣給了一個(gè)一般納稅人的公司、出售時(shí)稅率是百分之九還是百分之五、能不能開增值稅專用發(fā)票。2、我公司租了一個(gè)毛坯房辦公用裝修時(shí)購買材料的增值稅進(jìn)項(xiàng)我公司能否抵扣.謝謝
老師,我公司是一般納稅人,收到進(jìn)項(xiàng)稅普票,產(chǎn)品采購時(shí)是百分之九的稅率,當(dāng)月我賣出時(shí)也是百分之九的稅率開票出去,請(qǐng)問這個(gè)是否可以進(jìn)行抵扣?
我想問一下,公司之前是小規(guī)模納稅人,2022年買進(jìn)的廠房,收到的專票是百分之5的,現(xiàn)在升為了一般納稅人,把廠房賣出是按百分之五還是百分之九呢
我們公司近期升為了一般納稅人,小規(guī)模的時(shí)候現(xiàn)代服務(wù)*推廣費(fèi)的稅率是百分之1,現(xiàn)在為一般納稅人了現(xiàn)代服務(wù)*推廣費(fèi)稅率是百分之6,不理解,
老師,8月份做了暫估入庫同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)了成本,10月份收到發(fā)票品類名稱不一致(大類一至)應(yīng)該怎么做憑證?
請(qǐng)問生產(chǎn)設(shè)備公司,外購一臺(tái)半成品設(shè)備金額10萬可以記入原材料-輔助材料嗎?
老師,請(qǐng)問加盟店用我們品牌開店,我們代收營業(yè)款,五個(gè)工作日在轉(zhuǎn)回去,但是每月扣2.1萬收益,2.1萬我當(dāng)期確認(rèn)收入了,對(duì)方要發(fā)票開什么項(xiàng)目呢?代收營業(yè)款有千分之五的返點(diǎn),這個(gè)確認(rèn)其他業(yè)務(wù)收入了,發(fā)票開什么項(xiàng)目?另外加盟店代刷我們會(huì)員卡,五個(gè)工作日把代刷錢轉(zhuǎn)給加盟店,要扣5個(gè)點(diǎn)返點(diǎn),發(fā)票開什么項(xiàng)目?
老師,我們是運(yùn)輸物流公司一般納稅人的,在2024.3年處理了兩臺(tái)車給個(gè)人,通過二手車市場(chǎng)開具了二手車發(fā)票,有兩臺(tái)已經(jīng)入賬了作為固定資產(chǎn),一臺(tái)沒有入賬,兩臺(tái)入賬的折舊在2025.3月提完了,今天才發(fā)現(xiàn)當(dāng)時(shí)沒有申報(bào),那現(xiàn)在分別怎么處理,希望回答詳細(xì)些
老師,無票支出不入賬可以么,之前的會(huì)計(jì)都沒有入賬,然后是成本多結(jié)轉(zhuǎn)了
老師,如果我買的A產(chǎn)品,沒有發(fā)票。買B產(chǎn)品的時(shí)候把A產(chǎn)品的金額也一起開了,就是項(xiàng)目名稱不一樣,這樣的話,我A的購貨清單是不是不能用了。
老師營業(yè)外收入,需要繳納增值稅嗎?
在公司差旅費(fèi)管理制度中明確提出公司的差旅費(fèi)除城市間的出行費(fèi)用外,其余諸如住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、通訊費(fèi)等費(fèi)用實(shí)行“費(fèi)用包干制”這種情況下,在報(bào)銷時(shí)還需不需要提供發(fā)票?依據(jù)是什么? 你
@董孝彬老師,別的老師別回答?
我做了一家公司,每個(gè)月要開票,但是我沒有票,叫我朋友給我開,款沒次打到他那里,今天給我說款轉(zhuǎn)不出來了要上30的稅是什么意思,普通發(fā)票


我聽說可以開百分之五的發(fā)票
那個(gè)是之前的簡(jiǎn)易計(jì)稅的
是的,對(duì)方的項(xiàng)目是2016年以前的,所以開給我們的發(fā)票是百分之五,現(xiàn)在我們賣不出去,不能開百分之五的發(fā)票嗎?只能開百分之九的嗎
嗯對(duì),這個(gè)是需要9%的這