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買材料,借:預付賬款5860,貸,銀行存款5860. 預付賬款第二次買材料,借:庫存商品4880, 貸:預付賬款4880 收到發(fā)票時怎么充老師

2023-11-04 14:11
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-11-04 14:12

您好,這樣的話 ,收到發(fā)票的話,借 應交稅費? 貸 預付賬款

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快賬用戶8418 追問 2023-11-04 14:14

收到10740的發(fā)票,我不知怎么做分錄了

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齊紅老師 解答 2023-11-04 14:15

那就是貸方剩余差額做應付賬款

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快賬用戶8418 追問 2023-11-04 14:16

能給寫下分錄嗎

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齊紅老師 解答 2023-11-04 14:18

借 庫存商品? 4880? 應交稅費 4880*13%=634.4? ?貸 預付賬款 5860? 應付賬款(差額)

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您好,這樣的話 ,收到發(fā)票的話,借 應交稅費? 貸 預付賬款
2023-11-04
你好!第一種情況應該是通過預付賬款科目核算。剩下的處理沒有問題。不考慮進項稅的話。
2020-09-16
收到發(fā)票后直接附在第2筆分錄后
2023-11-18
您好 給您一個分錄,更能體現(xiàn)預付款項和暫估入庫分錄 借:預付賬款 貸:銀行存款 借:原材料 不含可抵扣進項稅額 貸:應付賬款-暫估應付款 收到發(fā)票后先做紅字分錄 借:原材料 負數(shù) 貸:應付賬款-暫估應付款 負數(shù) 再根據(jù)發(fā)票金額,重新編制分錄 借:原材料 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:預付賬款
2020-09-28
首先同一個客戶用一個往來,你第二個就不對,你同一個客戶都是用預付賬款就可以的,第二,你的庫存商品虛增。
2023-12-08
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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