同學您好,特殊情況下,出口退稅申報可以延期。
出口退稅的時間是什么時候?比方說申報期是10月,報關單日期是9.28日,這樣算是延遲一個月申報了嗎?出口退稅申報每月截止日期與納稅申報期有沒有關聯(lián)
我有3單沒有申報出口退稅,我可以把這3單的發(fā)票分別開出來,一起申報增值稅嗎?到后期有進項稅額留底的時候再分開申報出口退稅可以嗎?這3單的出口退稅可以分期申報嗎?增值稅是一塊兒申報的
生產(chǎn)制造業(yè) 出口 如果進項不夠 是否當月只在賬上計提出口退稅金額 先不做申報可以么? 最長可以延期多久申報出口退稅?
您好老師,資產(chǎn)負債表日后事項里面什么時候涉及當前所得稅,和遞延所得稅,是不是 預計負債的時候,涉及當期和遞延 銷售退回的時候只涉及當期,沒有遞延, 其他別的情況都是遞延,無當期, 從應收角度,求解謝謝老師
當進項不夠時,出口退稅可以延期申報嗎?最長的延期是什么時候
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計提時的會計分錄
作為財務負責人,需要負什么責任?
員工在公司沒有領工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費包含公司部分都由她個人承擔,員工把社保費轉(zhuǎn)賬到公司,應該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開了一張專票,但是9月份涉及到潤滑油稅務局讓把這張票紅沖了,對方公司可能已經(jīng)抵扣認證了這樣票,稅務局下班的時候著急讓我紅沖我就沖了,給對方公司聯(lián)系也沒聯(lián)系上人,這樣會不會造成很嚴重的問題啊
老師其他流動資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開票然后進項大于銷項,9月做進項抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計提應交稅費嗎,
老師,小規(guī)模納稅人現(xiàn)在還可以按季度記賬嗎?還是必須按月記賬了?
老師其他流動資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認證抵扣,怎么做分錄呢?
總經(jīng)理工作報告中的生產(chǎn)經(jīng)營目標和財務報告預算數(shù)字是不是要一模一樣,可以有出入嗎?
出口企業(yè)或其他單位發(fā)生的真實出口貨物勞務,由于特殊原因(如自然災害、社會突發(fā)事件等合理理由)造成在規(guī)定期限內(nèi)未收齊單證無法申報出口退(免)稅的,應在申報期限截止之日前向主管稅務機關提出申請,并提供相關舉證材料,經(jīng)主管稅務機關審核、逐級上報省級國家稅務局批準后,可延期申報。
如果僅僅因為進項不夠,應該是不能申報延期的
那怎樣根據(jù)出口退稅額來導擠本期應認證多少進項稅額呢?還是有進項都認證掉
同學你好,實務操作中,個人習慣傾向于有進項都認證