如果一個(gè)企業(yè)的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出占全部進(jìn)項(xiàng)稅額的比例與該企業(yè)簡(jiǎn)易計(jì)稅銷售額、免稅銷售額占全部銷售額的比例不匹配,那么就可能存在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的風(fēng)險(xiǎn)疑點(diǎn)。 具體來說,如果一個(gè)企業(yè)的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出比例過高,而簡(jiǎn)易計(jì)稅銷售額、免稅銷售額占全部銷售額的比例較低,那么就可能存在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出風(fēng)險(xiǎn)疑點(diǎn)。這種情況下,稅務(wù)部門可能會(huì)對(duì)該企業(yè)的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出情況進(jìn)行審查,以確定是否存在違規(guī)操作或其他問題。 因此,企業(yè)需要關(guān)注進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出占全部進(jìn)項(xiàng)稅額的比例與簡(jiǎn)易計(jì)稅銷售額、免稅銷售額占全部銷售額的比例是否匹配,以避免出現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的風(fēng)險(xiǎn)疑點(diǎn)。

財(cái)稅2016 36號(hào)文件中第二十九條,計(jì)算不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額等于當(dāng)期無法劃分的全部進(jìn)項(xiàng)稅額*(當(dāng)期簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅項(xiàng)目銷售額+免征增值稅項(xiàng)目銷售額)/當(dāng)期全部銷售額。 1、請(qǐng)問8月有收到專票進(jìn)項(xiàng)稅無法劃分,不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)=8月的進(jìn)項(xiàng)稅額*(8月簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅項(xiàng)目銷售額+免征增值稅項(xiàng)目銷售額)/8月全部銷售額,這樣計(jì)算么? 2、12月時(shí)還需要按全年的重新計(jì)算一遍是么?不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)=全年的進(jìn)項(xiàng)稅額*(全年的簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅項(xiàng)目銷售額+免征增值稅項(xiàng)目銷售額)/全年全部銷售額,這樣計(jì)后,前面月份如進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出少了,需要在12月份把差額再轉(zhuǎn)出么?或是轉(zhuǎn)多了就沖回?
納稅風(fēng)險(xiǎn)提示顯示,汽車銷售行業(yè)。19年接受發(fā)票含稅金額合計(jì)95514886.88,申報(bào)銷售含稅金額(含新增存貨)88095403.76,購進(jìn)貨物接受發(fā)票合計(jì)余生銷售差額7419482.12.? 我理解是 :19年全年進(jìn)項(xiàng)數(shù)字(95514886.88大于銷項(xiàng),那差額我該從那方面著手呢,怎么區(qū)分我進(jìn)來的都銷售出去沒,比較我這個(gè)不是一臺(tái)對(duì)應(yīng)一臺(tái)的
老師好 咨詢下 針對(duì)生產(chǎn)、生活性服務(wù)行業(yè)的企業(yè),就是取得四個(gè)服務(wù)行業(yè)的銷售額占其總體銷售額(服務(wù)銷售額?其他銷售額【如銷售貨物的銷售額等】)的比例超過50%,才可以享受進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵減的政策。 這個(gè)50%的占比是指全年收入占比,還是按月收入的占比? 比如2020年1月成立的,是按照2020年全年的四項(xiàng)服務(wù)收入合計(jì)占全年收入合計(jì)數(shù)來算嗎? 那如果2020年7月成立的呢,是按照2020年7-12月(6個(gè)月)四項(xiàng)服務(wù)收入合計(jì)占2020年7-12月(6個(gè)月)總收入合計(jì)數(shù)來算嗎?還是按照2020年7-2021年6月(跨年的全年)四項(xiàng)服務(wù)收入合計(jì)占2020年7-2021年6月(跨年的全年)總收入合計(jì)數(shù)來算? 麻煩老師解答下
老師,我們是外貿(mào)公司,內(nèi)銷占總銷售額的1/4,外銷占3/4,前幾個(gè)月有認(rèn)證一批商品檢測(cè)費(fèi)發(fā)票和每個(gè)月都有認(rèn)證租金發(fā)票,聽說這些費(fèi)用不能區(qū)分對(duì)應(yīng)的是外銷還是內(nèi)銷的業(yè)務(wù)是要按比例進(jìn)行抵扣,屬于外銷部分的要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,我統(tǒng)一在申報(bào)12月增值稅時(shí)轉(zhuǎn)出可以嗎?
如企業(yè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出占全部進(jìn)項(xiàng)稅額的比例與企業(yè)簡(jiǎn)收起易計(jì)稅銷售額、免稅銷售額占全部銷售額的比例不匹配,則可能存在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出風(fēng)險(xiǎn)疑點(diǎn)。這句話得怎么理解呢?
原來的300萬利息為什么不用考慮?
收到的平銷返利款,供應(yīng)商會(huì)開紅字發(fā)票嗎?
老師我以前在工廠當(dāng)統(tǒng)計(jì)時(shí)候,每個(gè)人的工資都如實(shí)的發(fā)放,也沒有扣除個(gè)稅?。總€(gè)稅是工廠承擔(dān)了嗎?
@董孝彬老師,別的老師別回答?
老師,資產(chǎn)負(fù)債表有一項(xiàng)其他非流動(dòng)資產(chǎn),其中有一個(gè)叫“特瘁準(zhǔn)備物資”是什么意思?
供應(yīng)商變更了公司公司名稱,工商變更后發(fā)票還可以用舊名稱開嗎
你好,跨境電商收入收到35萬,怎么做分錄 借:平臺(tái) 35萬 貸:主營業(yè)務(wù)收入:? 貸:應(yīng)交增值稅:? 小規(guī)模公司,沒有取得自己抬頭的報(bào)關(guān)單,沒有成本發(fā)票,免不了增值稅,要視同內(nèi)銷。。 具體這個(gè)收入,是含稅還是不含稅啊
有小規(guī)模建筑公司,個(gè)體,現(xiàn)在代理記賬公司報(bào)稅,最近又收購了一個(gè)二級(jí)公司,想自己做賬,又怕實(shí)力不夠,怎么辦?
填庫存現(xiàn)金日記賬有一筆,將收到多少錢現(xiàn)金的營業(yè)款存現(xiàn),為什么要填在貸方呢?
我是做阿里巴巴國際站的公司,剛坐起來,都是小訂單。我們出口大部分走的是阿里巴巴國際站平臺(tái)上的:便捷發(fā)貨。5000$以下免申報(bào)。之前也沒有要進(jìn)賬發(fā)票?,F(xiàn)在平臺(tái)把經(jīng)營數(shù)據(jù)推送給稅務(wù)。需要怎么做讓之前7-9月份的業(yè)務(wù)合規(guī)。


怎么樣算是匹配呢
就是對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng) 盡量同一個(gè)項(xiàng)目
老師能講得更通俗一點(diǎn)嗎?不是很理解
比如說這個(gè)項(xiàng)目的銷項(xiàng)你就用對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)來抵扣 不能用其他項(xiàng)目的