嗯嗯,可以使用那個科目代替應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅

老師,本月計提增值稅,下月繳納 本月分錄: 1.借 應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸 應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 2.借 應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸 應(yīng)交稅費_未交增值稅 下月分錄 借 應(yīng)交稅費_未交增值稅 貸 銀行存款 是這樣嗎?
老師,請問繳納上月增值稅的會計分錄是借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅,貸銀行存款就可以了嗎
1、購進(jìn), 借:原材料 借:應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項稅額 貸:銀行存款等 2、 銷售, 借:銀行存款等 貸:主 營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費 -增值稅-銷項稅額 3、月末計算應(yīng)納稅額=本月銷項合計-進(jìn)項合計,分錄 借:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 4、下月15日前交納,分錄 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 最后不是還有一個轉(zhuǎn)出未交增值稅在借方有余額嗎,怎么平呢
上個月繳納了增值稅,本月這會計分錄可以寫借:應(yīng)交稅費-增值稅銷項稅 貸:銀行存款
交稅分錄,貸應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額 借應(yīng)交稅費——轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交稅費——未交增值稅 借應(yīng)交稅費——未交增值稅,貸,銀行存款 老師接下來增值稅的分錄應(yīng)該怎樣寫 上面的分錄是上個月銷售了,己經(jīng)交完稅了,本月退貨了
1.服裝工廠,初創(chuàng),做內(nèi)賬,老板需要知道進(jìn)出賬,應(yīng)收應(yīng)付,每月利潤率,利潤表,還有員工工資核算,大概百來人的樣子,這些需要用到什么軟件嗎?大概就是這些(倉庫有Erp系統(tǒng)) 2.另外開票,報稅,做賬交給代賬公司,我負(fù)責(zé)對接,這個應(yīng)該跟電商沒有關(guān)系吧,老板今天提到電商開票,稅務(wù)問題,有點懵 3.這樣的企業(yè)能去嗎,感覺不能給簡歷加分
沒有中級想做代理記賬會計能做嗎?有初級非會計專業(yè)
老師,小規(guī)模納稅人季度銷售超過30萬了,可以30內(nèi)的免稅超出的交增值稅嗎
育苗企業(yè)賬務(wù)處理學(xué)什么課程?
有沒有什么軟件可以由實發(fā)工資倒退應(yīng)發(fā)工資
研發(fā)費用臺賬是委外做的,實際上沒有研發(fā)領(lǐng)料,審計只是在審計表里做了一個調(diào)整分錄,那么需要更改原始憑證嗎?
某職工1-9月工資4500元,10月份工資5054元,代扣社保453.09元需要交個稅嗎?如果交需要交多少
小規(guī)模納稅人,沒有業(yè)務(wù),但有十幾個員工買社保,每個人申報個稅工資都填個人承擔(dān)的部分443.84,老師這樣行嗎
中級協(xié)議班保過班,如果有一科不過退費1400元 那么第二年重新報也是1400嗎?
申請高企的研發(fā)費用臺賬是委外做的,那么研發(fā)領(lǐng)料的憑證需要改的吧