如果已經(jīng)認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票被紅沖了,在申報增值稅時需要進(jìn)行以下操作: 1.在增值稅發(fā)票系統(tǒng)中,點(diǎn)擊“抵扣發(fā)票管理”菜單,選擇“進(jìn)項(xiàng)發(fā)票查詢”。 2.在“查詢條件”框中,選擇對應(yīng)的發(fā)票類型和開票日期范圍,點(diǎn)擊“查詢”按鈕。 3.在查詢結(jié)果中,可以看到被紅沖的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的狀態(tài)為“已紅沖”,但在“發(fā)票代碼”、“發(fā)票號碼”、“開票日期”、“貨物名稱”等信息中會顯示紅色。 4.選中需要申報的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,點(diǎn)擊“選擇”按鈕,再點(diǎn)擊“提交”按鈕。 5.在彈出的窗口中,確認(rèn)選擇的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票無誤后,點(diǎn)擊“確認(rèn)”按鈕即可完成申報。
老師,我們收到的增值稅專用發(fā)票,有退款需要沖紅,但是我們已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在申請開具紅字增值稅申請表怎么操作啊?
#提問#我司是購貨方,10月認(rèn)證了客戶開給我司的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,但是發(fā)票本身還沒有收到,現(xiàn)在我進(jìn)增值稅發(fā)票綜合平臺,顯示此發(fā)票已紅沖,我方10月已申報抵扣但未收到發(fā)票,請問這要怎么操作嗎?
請問老師 我公司是購買方 收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票在2月份已認(rèn)證了 現(xiàn)在由于價格不同銷售方要求我方把已認(rèn)證的發(fā)票做紅字發(fā)票 這個紅字發(fā)票后 我在申報3月份增值稅的時候要怎么處理?
老師我單位收到的進(jìn)項(xiàng)票已經(jīng)認(rèn)證了,但是對方紅沖了,我這次在增值稅發(fā)票系統(tǒng)中看不到紅票,我申報增值稅的時候怎么操作
老師,我收到對方一張專票,已經(jīng)認(rèn)證了,但對方在我沒有給他開紅字信息表,她就直接開了張紅字發(fā)票,我做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,但今天申報增值稅比對不過去,我這邊需要怎么處理?
老師,我們有個員工,因?yàn)樵型砥谔崆靶菁倭耍缓笫橇袈毻P降?,但是還沒有簽勞動合同,她休假這段時間,社保是由她自己承擔(dān)的,這個怎么處理呢?因?yàn)樗霸谖覀兊穆?lián)合實(shí)驗(yàn)室工作,然后這個月合同到期出站了,考慮到時候領(lǐng)到生育津貼,所以要跟我們簽勞動合同
A員工離職了,他的飛機(jī)票可以給B作為報銷發(fā)票使用嗎?票上有A的名字,有風(fēng)險嗎?
請問老師,公司銷售食品,給客戶郵寄產(chǎn)生的運(yùn)費(fèi),我們可以開運(yùn)費(fèi)發(fā)票嗎?或者應(yīng)該怎么操作呢?
律師事務(wù)所經(jīng)營所得是按照應(yīng)納稅所得額的5%還是有稅率表?
2022年一張跨區(qū)域事項(xiàng)報告。沒有預(yù)交,沒有報驗(yàn),開出了9%發(fā)票,當(dāng)?shù)仉娮佣悇?wù)局增值稅已申報,這個現(xiàn)在如何處理了?
公司采購的材料,有時是直接發(fā)到甲方那的,未經(jīng)過我公司的倉庫?這種財(cái)務(wù)上怎么保留單據(jù)比較合適?
現(xiàn)在有交社保的工作很少嗎?
老師,代理記賬農(nóng)民專業(yè)合作社的賬,主要收購銷售玉米小麥,需要管理庫存嗎?主營業(yè)務(wù)成金額怎么計(jì)算?
第8題,為什么不考慮企業(yè)所得稅
老師,公司招標(biāo)用的一個公司,因?yàn)橘~務(wù)往來有官司,公司賬戶凍結(jié)了,現(xiàn)在可以換我們另外一家公司收款嗎?