借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借;管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 負(fù)數(shù)
老師好,稅控盤280元收到票和抵扣分錄怎么寫?
稅控盤托管的每年的280元,是不是可以抵扣?在哪里填寫抵扣項(xiàng),會計(jì)分錄應(yīng)該怎么寫
老師,納稅申報(bào)時(shí)280的稅控盤服務(wù)費(fèi)在哪里抵扣填寫的
老師280的稅控盤服務(wù)費(fèi)在哪里填報(bào)抵扣?
交的稅控盤維護(hù)費(fèi)280元,抵扣了增值稅分錄怎么做
老師,同一個(gè)物料,采購員一會委外加工回來的,一會外購直接買回來的,可以共用一個(gè)品號?我核算成本都懵了,那物料進(jìn)銷存我怎么區(qū)分,委外進(jìn)銷存我怎么區(qū)分。是不是要建兩個(gè)不同的品號的
請問收入類(益)不是增加是借,減少是貸嗎?為什么方寧老師會計(jì)分錄(2)時(shí)間18:06的視頻中又說廣益類收入增加是貸減少是借
老師,子公司支付母公司往來款12萬。我是子公司的會計(jì),請問我這邊做賬是掛其他應(yīng)收款-母公司,還是掛其他應(yīng)付款-母公司?還是說,這兩個(gè)科目,掛哪個(gè)都行?
稅務(wù)師涉稅法律,今年第九章債法的變動(dòng)情況是哪些
老師,我想問下是小規(guī)模升為一般納稅人年收入超過500萬,說的是不含增值稅的收入,還是含的呢?
鋼管進(jìn)項(xiàng)規(guī)格27給客戶開銷項(xiàng)規(guī)格26.7,這樣可以嗎,
房產(chǎn)中介,公司是小規(guī)模的,法人以個(gè)人名字簽的收購合同(不是以公司名義收購的,款也是法人私戶轉(zhuǎn)的),從房東手里收購房子但是產(chǎn)權(quán)沒過戶,收購之后公司完成裝修,裝修好了再賣給客戶(如50萬收購房子精裝修后賣70萬)這類業(yè)務(wù)有哪些稅收風(fēng)險(xiǎn),是否有能夠合理規(guī)避稅務(wù)問題的方案
鋼管進(jìn)項(xiàng)規(guī)格27給客戶開銷項(xiàng)26.7,這樣可以嗎
銀行開立一般戶還需要向銀行報(bào)備嗎?
老師之前會計(jì)做賬可能加稅合計(jì)庫存商品了,老師我現(xiàn)在應(yīng)該怎么改過來呢?
為什么不是減免稅呢?
還有直接錄入進(jìn)項(xiàng)抵扣,我有點(diǎn)暈了
這個(gè)是抵減增值稅,不是減免
就是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 對吧?
是正常的結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅,申報(bào)的時(shí)候才抵減
老師,正常發(fā)生時(shí)我們計(jì)入管理費(fèi)用了,現(xiàn)在抵減直接計(jì)入轉(zhuǎn)出未交增值稅 這樣可以嗎?
為啥就計(jì)入管理費(fèi)用了?你計(jì)提的加計(jì)抵減?