同學(xué)您好,是的沒錯(cuò),這 是要的主要是學(xué)員你好, 一、基本稅種 1、 按照銷售收入的3%優(yōu)惠稅率1% (適用增值稅小規(guī)模納稅人) 2、城建稅按繳納的增值稅的7%繳納; 3、教育費(fèi)附加按繳納的增值稅的3%繳納; 4、地方教育費(fèi)附加按繳納的增值稅的2繳納%; 5、印花稅: 6、個(gè)人所得稅
你好老師,我們單位租個(gè)人的房子辦公,房東代開發(fā)票的話房東及我們單位需要交什么稅?稅率多少
我們單位租的房子,需要電費(fèi)發(fā)票入賬。但是供電公司只能把發(fā)票開給房東我現(xiàn)在需要開我們公司抬頭的稅票,怎么操作。,要不要交稅呢,如果要的話交什么稅,稅率是多少
老師好,我們租的廠房房東沒有開具發(fā)票,如果我們?nèi)〈_的話需要交多少錢的稅普票房租8萬一年
如果我是二房東,一房東房子的稅已經(jīng)交了,但我的租客要求我們開票的話我們還需要交稅嗎?需要交什么稅?
老師 我們租房開酒店 付了三十萬房租 要自己去代開發(fā)票 需要交什么稅 房東的個(gè)稅要不要我們交
我們公司在重慶,但是勞務(wù)公司給我們開的發(fā)票是無錫那邊的,我要對(duì)方提供些什么來證明無錫的這個(gè)公司是沒有問題呀,老師
付勞務(wù)公司下員工工資,勞務(wù)公司多開給我們2萬勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,不紅沖重開,直接抵減下月勞務(wù)費(fèi)發(fā)票的話,賬務(wù)上怎么記,要在摘要里寫多開2萬發(fā)票抵減下月勞務(wù)費(fèi),然后下月付勞務(wù)費(fèi)摘要寫上月發(fā)票金額抵減此次2萬發(fā)票金額嗎,感覺好復(fù)雜亂了,怎么做比較好
請(qǐng)問下老師,我這有個(gè)建筑公司,這個(gè)月開的是6%的技術(shù)服務(wù)發(fā)票 ,進(jìn)項(xiàng)抵扣的發(fā)票能用哪些呀?購入材料的13%進(jìn)項(xiàng)能用嗎?
老師,通行費(fèi)普通發(fā)票,左上角有通行費(fèi)字樣,稅率欄顯示3%的稅率,這樣的發(fā)票可以抵進(jìn)項(xiàng)稅額嗎。
老師好:請(qǐng)問賬本每本繳印花稅5元是什么時(shí)候取銷的?
請(qǐng)問下7月工資本身8月發(fā),到9月初才發(fā),那報(bào)7月的時(shí)候需要報(bào)稅嗎
老師,現(xiàn)在報(bào)增值稅,電子火車票都要勾選認(rèn)證了嗎?不是直接填在表2了?
老師你好 我們和越南的客戶做交易 他怎么把款付給我們比較合適啊 不想讓他們通過第三方機(jī)構(gòu)了,因?yàn)榈谌綑C(jī)構(gòu)的錢不干凈
轉(zhuǎn)出未交增值稅是用銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)余額還是本期發(fā)生額?因?yàn)樯显掠辛舻?,所以上月沒有轉(zhuǎn)出,所以這個(gè)月轉(zhuǎn)出的話 就不知道用余額還是發(fā)生額了
老師,問下,之前有個(gè)公司個(gè)稅都是0申報(bào),都是報(bào)法人名字,現(xiàn)在法人名字變了,個(gè)稅申報(bào)名字不變可以嗎?
我是屬于公司一般納稅人呢?個(gè)人所得就沒有了,需要交附加稅還有什么?
學(xué)員朋友您好,還有印花稅
請(qǐng)問下公司怎么交個(gè)人所得稅
同學(xué)您好,同學(xué)您好,登陸自然人電子稅務(wù)局,被授權(quán)的辦稅人員、扣繳單位的法定代表人、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人或擁有電子稅務(wù)局管理權(quán)限的人員登錄-點(diǎn)擊單位辦稅
我是說公司收的房租誰交個(gè)稅?公司代扣代繳個(gè)稅我曉得,但有名字的,公司收的房租再誰的名下交個(gè)稅?
公司房子收的房租不交個(gè)稅,公司交企業(yè)所得稅
房租是納入到營業(yè)外收入嗎?如果納入后企業(yè)的利潤總額為負(fù)數(shù)的話是不是就不用交
同學(xué)您好,學(xué)員您好,是的,對(duì)的納入到營業(yè)外收入利潤總額為負(fù)數(shù)的話是不是就不用交,但調(diào)整后應(yīng)納稅額大于0還是要交的