您好!可以的,可以抵扣

老師您好,我們找工商代理公司辦理了3A證書認(rèn)證,支付了服務(wù)費(fèi),對(duì)方發(fā)票具體需要開什么類目?
老師,建筑公司找人代辦安證,15萬(wàn)元對(duì)方開咨詢費(fèi)和服務(wù)費(fèi),可以記固定資產(chǎn)嗎?
老師,公司的經(jīng)營(yíng)范圍如下,發(fā)票能開出*鑒定咨詢服務(wù)費(fèi)*咨詢服務(wù)費(fèi)和*現(xiàn)代服務(wù)*服務(wù)費(fèi)這兩個(gè)項(xiàng)目嗎
公司找代辦公司代辦的建筑類,技工證費(fèi)用,對(duì)方開具的咨詢服務(wù)費(fèi)專票,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)能抵嗎?老師
老師建筑公司辦理資質(zhì)延續(xù),找了個(gè)中介公司給我辦理,我們跟他簽合同,開的是現(xiàn)代服務(wù)咨詢費(fèi)這樣可以嗎?
原材料出庫(kù)是四舍五入的差額,這樣賬上數(shù)量都已清零,但金額有點(diǎn)余額,這個(gè)余額怎么處理呢
公司開進(jìn)來足療發(fā)票1萬(wàn)元怎么辦?
請(qǐng)問付境外外貿(mào)平臺(tái)的費(fèi)用代扣代繳增值稅,還需要代扣代繳所得稅嗎?有勞務(wù)租金,其他所得,沒有服務(wù)費(fèi)這種?
小型微利企業(yè)印花稅減半需要在哪填寫呀
老師,現(xiàn)在個(gè)體戶上了平臺(tái)的平臺(tái)自動(dòng)對(duì)接稅務(wù),客戶7—9這個(gè)季度是旺季大概有一百來萬(wàn)的收入,還要就是節(jié)假日多一點(diǎn),其他月份的收入大概就十來萬(wàn)的收入,這個(gè)的話他的經(jīng)驗(yàn)所得怎么樣可以少交一點(diǎn)稅呢,增值稅是不是就沒有辦法了
2022年度對(duì)方開具給我公司一張13%的增值稅專票(我公司稅率是13)已經(jīng)抵扣認(rèn)證了,現(xiàn)在對(duì)方稅務(wù)局查到了他們沒有權(quán)利開13個(gè)點(diǎn),只能開6個(gè)點(diǎn)的發(fā)票,現(xiàn)在需要紅沖,對(duì)我們這邊稅務(wù)局有沒有什么問題?
控股股東不能成為企業(yè)法定代表人嗎?現(xiàn)實(shí)生活中好像都是這樣的
老師,實(shí)操系統(tǒng)六月份報(bào)稅利潤(rùn)表數(shù)據(jù)填錯(cuò)了,怎么才能清空數(shù)據(jù)重新練習(xí)?謝謝!
小型微利企業(yè)印花稅減半,怎么操作呀
老師,申報(bào)個(gè)稅的收入是按繳費(fèi)工資,還是繳費(fèi)基數(shù)

