內(nèi)賬咱就按照外帳給出交稅的數(shù)據(jù),直接計入管理費用稅金。
老師,麻煩看一下,我這樣算的出口退稅對不對?我搞不明白應(yīng)退稅額是和外銷進項相抵,還是和內(nèi)銷應(yīng)交增值稅相抵?
原來做賬的時候把進項稅和銷項稅都在月末轉(zhuǎn)到未交增值稅里面了,那是不是未交增值稅的借貸方的發(fā)生額和進項稅借方發(fā)生額及銷項稅貸方發(fā)生額應(yīng)該是一致的吧?最終未交增值稅的余額也就是進項和銷項的差額。
老師,公司是一般納稅人,外賬是:銷項-進項=所交的增值稅;內(nèi)賬的銷項和外賬的銷項不一致,進項是一致的,但是之前的財務(wù)把內(nèi)賬和外賬的增值稅做到一致,這個我就搞不明白是怎么操作的了?這樣對嗎?
老師,一般納稅人增值稅申報表中的進項稅和銷項稅是不是應(yīng)該和賬上的余額一致?
老師 外賬是這樣的 發(fā)票認證轉(zhuǎn)憑證 導致我公司應(yīng)付賬款多為負數(shù) 讓外賬更改下 有進項就做進項 每月轉(zhuǎn)出未交增值稅 年終再銷項進項再轉(zhuǎn)未交增值稅? 但是外賬解釋這樣和報稅資料部吻合 我不知道哪里不吻合了
轉(zhuǎn)讓專利費收入怎么寫分錄
老師,我在學習軟件中進行客戶信息維護,明明都錄完了,它還是提示有未完成題目,這是怎么回事?
老師 張三把股份40萬轉(zhuǎn)給李四怎么繳稅啊
你好老師,舊賬科目和我新賬的科目設(shè)置不同,而且他記賬方法是收付實現(xiàn)制,應(yīng)記應(yīng)收應(yīng)付的,他記成本收入。新賬該怎么建
老師,減資工商辦理后,股東之前實繳到位的出資,按照同等比例,可以直接把錢退給股東嗎
老師,咱們學習軟件中得全電發(fā)票實戰(zhàn)中為什么只有“藍字發(fā)票開具”模塊能打開操作,其他的怎么打不開
老師,增值稅稅負和增值稅稅負率是一個意思嗎?還是兩個意思?怎么區(qū)分
請問鄉(xiāng)村企業(yè)老板捐款給村里孤寡老人幾萬元,這筆錢在企業(yè)里怎么做抵扣
為什么教材所得稅是營業(yè)利潤*25%,這個題又是稅前利潤*(1-25%)
領(lǐng)用已計提過減值準備的原材料,咋做賬,比如,原材料賬面價值80,已計提減值準備20,全部領(lǐng)用,
分錄方便寫一下嗎?
內(nèi)賬借管理費用,稅金貸銀行存款。