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老師,麻煩看一下,我這樣算的出口退稅對不對?我搞不明白應(yīng)退稅額是和外銷進項相抵,還是和內(nèi)銷應(yīng)交增值稅相抵?

老師,麻煩看一下,我這樣算的出口退稅對不對?我搞不明白應(yīng)退稅額是和外銷進項相抵,還是和內(nèi)銷應(yīng)交增值稅相抵?
2020-12-31 11:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-12-31 13:20

同學(xué)你好,能區(qū)分內(nèi)外銷的進項分別是多少的話,先拿外銷的進項抵內(nèi)銷的應(yīng)納增值稅,沒抵完的才涉及到退稅。你這題6萬外銷進項前部抵內(nèi)銷應(yīng)納稅額了

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快賬用戶1272 追問 2020-12-31 16:20

出口退稅退的實際就是外銷的進項稅額是嗎?就是采購材料時繳納的進項,應(yīng)退稅額只能≤外銷進項稅額,不可能大于是嗎

頭像
齊紅老師 解答 2020-12-31 16:26

是的,免抵退,免得是外銷銷項,退的是外銷進項。如果應(yīng)退稅額大于外銷進項了,如果按照應(yīng)退稅額退的話,國家還要倒貼錢給你,這是不可能的哈

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同學(xué)你好,能區(qū)分內(nèi)外銷的進項分別是多少的話,先拿外銷的進項抵內(nèi)銷的應(yīng)納增值稅,沒抵完的才涉及到退稅。你這題6萬外銷進項前部抵內(nèi)銷應(yīng)納稅額了
2020-12-31
你好,第一種是有當(dāng)月有留抵額,留抵額小于應(yīng)出口退稅額.退稅金額為留抵額,留抵額小于應(yīng)出口退稅額的部分為免抵稅額,交附加稅. 第二種是沒有留抵額,那應(yīng)出口退稅的部分就作為免抵額,交附加稅(城建稅,教育費和地方教育費).都不是交增值稅.
2021-01-05
你好,分錄都一樣的,出口企業(yè)有退稅,會多一個出口退稅轉(zhuǎn)出的分錄
2022-01-12
你好,沒做退稅,要改為免稅,增值稅報表也要報免稅,對應(yīng)做進項稅額轉(zhuǎn)出
2022-05-20
不能 根據(jù)《中華人民共和國增值稅暫行條例》(國務(wù)院第191次常務(wù)會議通過)第十條規(guī)定:“下列項目的進項稅額不得從銷項稅額中抵扣: (一)用于簡易計稅方法計稅項目、免征增值稅項目、集體福利或者個人消費的購進貨物、勞務(wù)、服務(wù)、無形資產(chǎn)和不動產(chǎn);……”
2024-03-20
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