你好,你用日記這樣做的話,你出不了利潤表。
你好,老師 我想問一下我們是建安業(yè),我們公司成立一年多了,然后之前的賬務都是記的流水,那現(xiàn)在我從新用軟件建賬我的內賬是不是要結合外賬來做啊,因為交的增值稅等這些都要跟著外賬的來對嗎?然后就是由于很多的開支都是沒有發(fā)票的,沒法計入外賬中,那這樣我外賬的利潤也就高了 所得稅也多了對嗎? 那跟我內賬所算出來的所得不一樣,這種怎么辦 我做賬過程中需要考慮外賬嗎?
老師您好,請問下,我們公司是有外賬出去的,需要給哪些票據(jù)給外賬,因為我們自己也需要內部在系統(tǒng)上做賬。怎么方便比較好?是不是原票據(jù)都要給外賬,我們自己復印嗎?但這樣單據(jù)很多很多,比較影響工作效率,我們單獨一場會議的報銷單據(jù)就很厚,大幾萬的。
老師,您好,請問公司的內賬需要怎么入手,發(fā)票很多,一般月初就給外賬了,可以不考慮發(fā)票稅,用現(xiàn)金日記賬出報表嗎?這樣是不是只能出利潤表?
老師,請教您一個問題 我們有四家公司都是賣圖書 電商和批發(fā)兩種形勢 老板呢想要內賬的三大財務報表。不想看對稅務局的。其實對稅務局的賬也是實際賬 就是開票了確認收入 不開票的等對方要票了 才確認收入。內賬我一直都用表格給他做的 并沒有用軟件記賬。所以我現(xiàn)在想用軟件記賬想從2025年1月開始做 把四個公司的都記錄在一個賬套里出報表就是總的報表里 這樣可以吧。但是問題來了,如果錄入期初按外賬的余額表不太行因為有很多歷史遺留的應收,其他應收等往來賬沒法清理。我不建立期初了 直接按1月的銀行發(fā)生額錄入記賬憑證可以嗎
你好老師,我們企業(yè)是按平方購進的土工布,賣出去開票時可以按噸開發(fā)票嗎
往來貨款還有一點零頭對方不清,我直接做財務費用尾款減免可以稅前扣除嗎
老師,請問互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)報稅都需要注意什么?
老師,就是我們是受托方小規(guī)模公司,和委托方簽了合同,我們負責做一些演出 售賣服務。這個收入是從美團 抖音等平臺下單直接進委托方賬戶,然后一個月委托方給我們受托方打一比款。這個打款可以讓委托方不打進公戶里面嗎?如果打進公戶我是不是就必須做收入了,請明白的老師回復,不要誤導我謝謝,不明白的別回復,給差評
老師。 我們物業(yè)公司 新接了一個小區(qū) 今年收的是明年物業(yè)費 明年才為他們服務衛(wèi)生 今年(只是幫他們改造) 這怎么寫分錄呢?
繼續(xù)教育,重復看同一個視頻,是算1個學分還是算多個?
老師,假如公司的住房公積金單位比例以前全部統(tǒng)一為5%,然后現(xiàn)在年度調整有兩位員工的單位比例調整為12%,上傳時顯示他們兩的單位比例應為5%。是只能統(tǒng)一嗎?
老師,就是我們是個新公司,現(xiàn)在找一些臨時工,然后我要給他們做考勤。告訴他們釘釘打卡了,但是他們總忘,因為臨時工,做不了幾天,那我怎么給他們畫考勤,因為他們不來辦公室。人員比較多20多人,有沒有好點的辦法
老師 請問報稅的時候 我在哪里可以看到我是不是總公司 需要匯總申報呢
老師,這道題應交所得稅算出來了,最后分居有借所得稅費用,遞延資產(chǎn)負債的分錄怎么寫啊
老師您好,有沒有什么比較高效一些的辦法,我現(xiàn)在沒有做賬。半路接上,這個期初數(shù)據(jù)需要很多時間整理。
我是想整理公司內部實際的數(shù)據(jù),但外賬上可能沒有申報那么多未票收入,我們本身交付時間就比較長。比如10月付款,可能在12月才能完成交付。如果按交付時間確認收入,當月就體現(xiàn)的少
你好,之前的還看嗎?如果不看的話,盤點現(xiàn)有的余額來給我提出,然后你單位有業(yè)務直接做就可以了,可以沒有原始憑證。你可以合并一塊,你只要以后能查賬,能查到就行。
老師,您的意思是我盤點目前公司所有的賬戶的余額去做賬是嗎?比如當月收了100萬課程款,我不管發(fā)票,按100萬確認收入?但實際還有很多是沒有交付的,主要是做賬這里我跟外賬會有點混,外賬一般是按權責發(fā)生制,按發(fā)票確認收入
是的,這個不可以的,你得看一下它消耗了多少。按照實際來。
還有一個問題就是,我們是有幾家子公司,但都是獨立核算的,但在老板看來都是一家,所以業(yè)務有關聯(lián),那我做賬要把幾家公司合并在一起做賬嗎
你看一下你老板他是看合并的利潤還是分開的,如果分開的話,你需要分開來做一個企業(yè)自己做一個賬套。
是合并的
就合并在一塊兒做就行。