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Q

老師,您好,請問公司的內賬需要怎么入手,發(fā)票很多,一般月初就給外賬了,可以不考慮發(fā)票稅,用現(xiàn)金日記賬出報表嗎?這樣是不是只能出利潤表?

2023-11-02 09:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-11-02 09:50

你好,你用日記這樣做的話,你出不了利潤表。

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快賬用戶4216 追問 2023-11-02 09:55

老師您好,有沒有什么比較高效一些的辦法,我現(xiàn)在沒有做賬。半路接上,這個期初數(shù)據(jù)需要很多時間整理。

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快賬用戶4216 追問 2023-11-02 09:57

我是想整理公司內部實際的數(shù)據(jù),但外賬上可能沒有申報那么多未票收入,我們本身交付時間就比較長。比如10月付款,可能在12月才能完成交付。如果按交付時間確認收入,當月就體現(xiàn)的少

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齊紅老師 解答 2023-11-02 09:57

你好,之前的還看嗎?如果不看的話,盤點現(xiàn)有的余額來給我提出,然后你單位有業(yè)務直接做就可以了,可以沒有原始憑證。你可以合并一塊,你只要以后能查賬,能查到就行。

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快賬用戶4216 追問 2023-11-02 10:08

老師,您的意思是我盤點目前公司所有的賬戶的余額去做賬是嗎?比如當月收了100萬課程款,我不管發(fā)票,按100萬確認收入?但實際還有很多是沒有交付的,主要是做賬這里我跟外賬會有點混,外賬一般是按權責發(fā)生制,按發(fā)票確認收入

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齊紅老師 解答 2023-11-02 10:11

是的,這個不可以的,你得看一下它消耗了多少。按照實際來。

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快賬用戶4216 追問 2023-11-02 10:25

還有一個問題就是,我們是有幾家子公司,但都是獨立核算的,但在老板看來都是一家,所以業(yè)務有關聯(lián),那我做賬要把幾家公司合并在一起做賬嗎

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齊紅老師 解答 2023-11-02 10:27

你看一下你老板他是看合并的利潤還是分開的,如果分開的話,你需要分開來做一個企業(yè)自己做一個賬套。

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快賬用戶4216 追問 2023-11-02 10:34

是合并的

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齊紅老師 解答 2023-11-02 10:36

就合并在一塊兒做就行。

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你好,你用日記這樣做的話,你出不了利潤表。
2023-11-02
您好。 做賬就是一套帳,沒有內外帳之分
2021-07-06
你好;? ? ?1.? 你內賬的情況是包括了外賬 和沒有允許入外賬的數(shù)據(jù)都要做的; 外賬是 稅務局允許發(fā)票入賬的部分 ; 所以兩個? ?數(shù)據(jù)難免會有差異的? ?
2022-06-22
你老板要求之前的數(shù)據(jù)嗎?還是從本月開始?
2025-03-20
你好,同學 匯算清繳就是糾正以前的問題的,這種情況。 調整2021年度財務報表,在賬面上可以在今年調,通過以前年度損益調整。 然后再依據(jù)正確的利潤表,填企業(yè)所得稅納稅申報表。
2022-05-11
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