1.預(yù)估當(dāng)月電費(fèi):借:管理費(fèi)用——電費(fèi)(預(yù)估金額)貸:應(yīng)付賬款——電費(fèi)(預(yù)估金額) 2.計(jì)提上月電費(fèi):借:管理費(fèi)用——電費(fèi)(實(shí)際金額)貸:應(yīng)付賬款——電費(fèi)(實(shí)際金額) 3.繳納上月電費(fèi):借:應(yīng)付賬款——電費(fèi)(實(shí)際金額)貸:銀行存款(實(shí)際金額)
老師好,請(qǐng)教一下,我這個(gè)月繳納上個(gè)月的電費(fèi),做會(huì)計(jì)分錄要不要先計(jì)提費(fèi)用 借:管理費(fèi)用-電費(fèi) 貸:應(yīng)付賬款-xx電力局 然后在做 借:應(yīng)付賬款-XX電力局 貸:銀行存款
老師水電費(fèi)每個(gè)月不是要到下月初銀行才會(huì)扣錢嗎?月初可以查到電費(fèi)金額,那我當(dāng)月的電費(fèi)要怎么做會(huì)計(jì)分錄呢?
上個(gè)月計(jì)提電費(fèi),當(dāng)月付款及收到發(fā)票的分錄怎么做
你好,老師!問一下每個(gè)月預(yù)估當(dāng)月電費(fèi),計(jì)提上月電費(fèi),繳納上月電費(fèi),這個(gè)怎么做會(huì)計(jì)分錄
請(qǐng)問老師,主營(yíng)充電樁充電,交電費(fèi)的分錄怎么做?比如當(dāng)月交上月的電費(fèi),這個(gè)電費(fèi)要不要計(jì)提?
老師,我們是建筑企業(yè),稅務(wù)讓補(bǔ)2023年到現(xiàn)在的預(yù)收賬款增值稅(一個(gè)月一個(gè)月的補(bǔ)),我不明白,預(yù)收賬款都是滾動(dòng)著往后走的,并且每個(gè)月都在結(jié)轉(zhuǎn)收入,也繳了增值稅,按稅務(wù)說的會(huì)不會(huì)重復(fù)繳稅呢?
老師,我想問一下,2221.05這個(gè)代碼之前財(cái)務(wù)設(shè)置科目是應(yīng)交稅費(fèi)-教育附加,按理說不是應(yīng)交稅費(fèi)-教育費(fèi)附加 區(qū)別是他把二級(jí)科目寫的字 和順序顛倒了,這能行嗎?
持有待售的喪失控制權(quán)的是整體劃分成持有待售 也就是持有待售資產(chǎn)-長(zhǎng)期股權(quán)投資 這個(gè)科目以賬面金額列報(bào)么?
這道題為什么要乘(1-10%)?為啥不能直接乘10?
老師好,企業(yè)買回來原材料,開始只有明細(xì)表,沒有發(fā)票,比如3月份買回來水泥 100噸,4月份買回來150,5月份買回來50,5月份開票180噸,這種情況,我每個(gè)月應(yīng)該怎么入賬
稅負(fù)什么意思啊?;卮?/p>
我公司外購商品,取得增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票并抵扣。通過紅十字會(huì)對(duì)敬老院進(jìn)項(xiàng)無償捐贈(zèng)。請(qǐng)問我公司入賬增值稅如何處理?
進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證需要按本月領(lǐng)了哪些材料對(duì)應(yīng)的發(fā)票認(rèn)證嗎
老師業(yè)務(wù)3中的12噸為什么不視同銷售算銷項(xiàng)稅額
老師我們單位承接了一個(gè)弱電安裝的項(xiàng)目,進(jìn)項(xiàng)票有一些電纜,攝像機(jī)等,現(xiàn)在甲方要求我們開發(fā)票,我的進(jìn)項(xiàng)票只有27萬,對(duì)方要求我們開47萬的發(fā)票,這咋開了