如果對方開具了錯誤的發(fā)票,并進(jìn)行了紅字沖銷,那么您需要確認(rèn)該發(fā)票是否已經(jīng)被紅字沖銷。如果已經(jīng)被紅字沖銷,那么您需要在您的系統(tǒng)中將該發(fā)票進(jìn)行“不抵扣勾選”操作。 具體來說,您需要在您的防偽稅控系統(tǒng)中進(jìn)入“不抵扣勾選”模塊,然后選擇相應(yīng)的發(fā)票號碼和開票日期,并確認(rèn)該發(fā)票已經(jīng)被紅字沖銷。如果您確認(rèn)該發(fā)票已經(jīng)被紅字沖銷,您可以對該發(fā)票進(jìn)行“不抵扣勾選”操作,以避免對您的稅務(wù)造成影響。
etc普通發(fā)票開錯,因為是普通發(fā)票,所以只能紅沖??缭氯匀荒茉诠催x平臺系統(tǒng)里面查到。我的正確操作是在勾選平臺勾選不認(rèn)證抵扣嗎,賬務(wù)操作時做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出?還是正常抵扣,再報稅時做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出?
發(fā)票認(rèn)證勾選那里,去年對方給開的發(fā)票,后來因為一些原因不合作了,對方一直沒紅沖,我可以選不抵扣讓這筆不在我們表里么?
不抵扣勾選里面有對方開錯又重新開的票,我需要操作勾選嗎?就是對方紅沖以后會進(jìn)到我的不抵扣勾選里是嗎?我得去里面勾選操作吧?
老師,我上個月做10月份賬時,抵扣了一張發(fā)票,后面對方說開錯了,需要重新開,我這邊就給對方開了一張紅字信息表,對方將這張發(fā)票開了紅字發(fā)票。 賬做完后領(lǐng)導(dǎo)說稅交多了,需要重新再增加勾選發(fā)票,我將進(jìn)項抵扣發(fā)票反統(tǒng)計,反撤銷時,沖紅那張發(fā)票就勾選不上了?請問這張發(fā)票后面我應(yīng)該怎樣在進(jìn)項稅抵扣發(fā)票那里操作?
老師,申報出口退稅,但是進(jìn)貨發(fā)票被之前會計去年勾選錯了,她勾選到不抵扣不退稅里面,再怎么辦呢?只能今年重新沖紅再開嗎
印花稅是按收入金額交還是按收入+成本金額繳納
老師,請教下,公司屬于醫(yī)院的全資第三產(chǎn)業(yè),一般納稅人,公司招聘500多人派遣到醫(yī)院各科室,員工工資,單位繳納社保由醫(yī)院撥款,公司辦理勞務(wù)派遣資質(zhì),員工工資保險是發(fā)多少撥款多少,不存在管理費,也無差額,我想請問下收到工資撥款做了收入,稅率采用哪種好些,報稅時怎么選擇,謝謝
兩個人合伙,A股東和B股東各占50%股份,A股東投資款28萬,B股東沒有投資,還從公司借支了16萬,主營業(yè)務(wù)收入554萬,主營業(yè)務(wù)成本557萬,應(yīng)收賬款205萬,應(yīng)付賬款190萬,賬上余額-20萬,A股東負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)應(yīng)收金額95萬。B股東負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)應(yīng)收110萬,那現(xiàn)在A股東如果把應(yīng)付賬款全部過給B股東,A股東還要給B股東多少錢?利潤是多少?
老師能給講一下最后一個選項嗎?不太理解是什么意思
老師,麻煩幫忙看下這個題目,計入財務(wù)費用的金額不應(yīng)該是貼現(xiàn)利息嗎,貼現(xiàn)利息=票面到期值*貼現(xiàn)率*貼現(xiàn)期=515000*10%*3/12(提前三個月貼現(xiàn)),為什么算出來的答案不一樣呢,是哪里理解錯了呢
老師,請問一下這個題怎么做,我不太懂
這種票的話發(fā)票號和代碼分別是哪個?
老師,公積金個人全額承擔(dān),那扣稅是全額抵扣嗎
257萬的凈資產(chǎn)是怎么算的,30萬的投資款不能算公司資產(chǎn)吧,
您好,我想問一下新企業(yè)被列入負(fù)面清單開不了數(shù)電票,要怎么辦