對(duì)的,是的,包含所有的銷(xiāo)售額。

小規(guī)模納稅人季度銷(xiāo)售額不超過(guò)30萬(wàn)免征增值稅,其中30萬(wàn)包括免稅銷(xiāo)售額嗎?
小規(guī)模納稅人季度不超30萬(wàn)免征增值稅,30萬(wàn)包括免稅銷(xiāo)售額嗎?
小規(guī)模外貿(mào)公司,出口收入季度超過(guò)30萬(wàn)免稅嗎?
小規(guī)模納稅人季度不超30萬(wàn)包括出口免稅的收入嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)一下小規(guī)模季度收入不超過(guò)30萬(wàn)免稅,這里收入包括專(zhuān)票收入嗎
老師 公司小規(guī)模納稅人企業(yè) 現(xiàn)在電商稅同步后臺(tái)銷(xiāo)售額319169.43元,其中 第三季度開(kāi)具紅沖專(zhuān)票47000元,開(kāi)具普通發(fā)票6.4萬(wàn)(是線上客戶要求開(kāi)具) 如何更正增值稅申報(bào)表怎么填寫(xiě)金額數(shù)據(jù),是否要繳納超過(guò)30萬(wàn)增值稅? 麻煩老師幫忙標(biāo)注填寫(xiě)金額及對(duì)應(yīng)欄數(shù)!謝謝!
老師,我們是做短劇拍攝的,公司出的合同只寫(xiě)單價(jià),和天數(shù)不寫(xiě)總額,這樣能簽嗎?對(duì)于財(cái)務(wù)來(lái)說(shuō)有有風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)一般納稅人。之前銷(xiāo)項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額都沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)。我們現(xiàn)在要怎么調(diào)整呢?
生產(chǎn)企業(yè),購(gòu)進(jìn)水杯金額20萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)13萬(wàn),出口水杯出口額FOB價(jià)30萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)出口對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)13萬(wàn),做免稅處理,申報(bào)增值稅時(shí),需要把13萬(wàn)做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?該在附表二中哪一欄填寫(xiě)
您好老師,我們給保險(xiǎn)公司的支公司簽訂的合同,要開(kāi)發(fā)票,讓開(kāi)給他們上一級(jí)分公司,是不是支公司沒(méi)有獨(dú)立的稅號(hào)?
老師,更改股東出資方式和出資比例,章程有模板嗎
我公司申請(qǐng)了信用證,放款到供應(yīng)商公司,我公司應(yīng)該如何做賬?
接收了代賬公司交回來(lái)的賬.感覺(jué)就是一塌糊涂,現(xiàn)在公司要進(jìn)行股權(quán)變更,賬上其他應(yīng)收和其他應(yīng)付掛了1千多萬(wàn),大部分應(yīng)收都是個(gè)人,然后系統(tǒng)申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表和她發(fā)回來(lái)的也對(duì)不上,現(xiàn)在變更股權(quán)稅局要求提供近3年明細(xì)賬和財(cái)務(wù)報(bào)表。這種情況我是從新建賬梳理還是根據(jù)他的科目余額表上期初然后在慢慢梳理調(diào)賬這些往來(lái)。
錢(qián)已經(jīng)付了,但對(duì)方不開(kāi)票怎么做分錄,可以做費(fèi)用嗎?
公司正在裝修收到裝修費(fèi)發(fā)票可以分?jǐn)倖幔?/p>


比如:第三季度出口0稅率20萬(wàn),境內(nèi)收入20萬(wàn),那是按40萬(wàn)收入計(jì)算交增值稅嗎
你好,按照20萬(wàn)來(lái)繳納的。
戶口的,他可以免增值稅的。
出口的它可以免增值稅的,不需要交。
不是出口貨物 是出口技術(shù)服務(wù)也是一樣的吧?
呃,對(duì)的,正確的是這么做的。
好的 謝謝
不要客氣,工作愉快。