你好可以的 可以這么做的
老師 合同總額只標(biāo)注了含13%的稅 沒有寫出不含稅金額 可以按照不含稅金額來交印花稅嗎?還是必須列明不含稅金額 才能按照不含稅金額來交印花稅
老師您好,合同寫了一個總額,備注含稅13%。是按換算成不含稅價作為印花稅計(jì)稅依據(jù)
老師您好!咨詢一下印花稅,有部分簽了合同金額是含稅金額,后面?zhèn)渥⑹墙痤~包含13%的稅,還有一部分開了票沒有簽合同,這些按照什么金額交印花稅
老師您好,請問合同只寫了稅率和總金額,繳納印花稅的時候按照總金額。如果合同標(biāo)注了增值稅額這個數(shù),那么印花稅繳納基數(shù)就按照不含稅金額是嗎
印花稅,如果合同寫的含稅總金額但也明確寫了價格含稅13%,那我這個計(jì)稅是按不含稅價來還是按含稅總金額來
民辦非企業(yè)3月份開始有銀行流水,6月份開通稅務(wù),沒記賬,可以把以前月份的銀行流水都記在8月份嗎
上季申報的未開票金額不對,怎么辦
圖一圖二是題目和問題,圖三是答案,不明白答案中圈起來那500是哪個數(shù),啥意思?還需要確認(rèn)下另外那兩個紅筆批注的意思對不對
老師年金成本跟年金凈流量相反,考試時候可以直接算年金凈流量然后再加個負(fù)號嗎?
請教一下,我財管和實(shí)務(wù)都沒有系統(tǒng)學(xué),那我7號去考試,你感覺我可以去研究一下,上機(jī)系統(tǒng)的什么東西嗎?或者臨時抱哪塊的佛腳?
#提問:老師:領(lǐng)取新公司的營業(yè)執(zhí)照前,法人要在手機(jī)微信里下載電子營業(yè)執(zhí)照,請老師把操作步驟發(fā)下給我,我為什么總提示未查詢到要下載的公司呢?
老師,算稅前利潤時等=息稅前利潤-財務(wù)費(fèi)用。但計(jì)算財務(wù)杠桿時,財務(wù)杠桿=息稅前利潤÷稅前利潤,公式里的稅前利潤=息稅前利潤-財務(wù)費(fèi)用-優(yōu)先股股息。這里的兩個稅前利潤實(shí)際意義上是不一樣對嗎?
混合征收,是簡易計(jì)稅+一般納稅人模式,電費(fèi)13%、綜合管理費(fèi)6%(一般納稅人稅率),用于電費(fèi)和綜合管理費(fèi)的項(xiàng)目是可以部分抵扣的,現(xiàn)行電費(fèi)全額抵,綜合管理費(fèi)按專票比率20%抵扣,其他是要轉(zhuǎn)出的,租費(fèi)是簡易計(jì)稅5% 老師,這個怎么理解
老師我們是一家建筑公司,總公司在河南,因?yàn)樵诤颖庇幸粋€項(xiàng)目就在當(dāng)?shù)爻闪⒘艘患要?dú)立核算的分公司,我去河北這邊的稅務(wù)局咨詢讓他看看分公司這個用不用預(yù)交稅費(fèi),他給我的是不用預(yù)交,我想問一下,就是這個在開票前還用不用做跨區(qū)域事項(xiàng)報驗(yàn)以及在開數(shù)電發(fā)票是備注欄的跨區(qū)域標(biāo)識是選擇是還是否呢
老師,應(yīng)收,存貨什么的不是屬于流動資產(chǎn)么,這里為什么屬于長期性資產(chǎn)?
老師我們印花稅今年一直沒交,現(xiàn)在繳納選擇按次,按年,按季還是按次
你看你的稅種認(rèn)定里面。
稅種認(rèn)定里面沒有印花稅
有的就是按次當(dāng)月繳納當(dāng)月。
是這個表里面第幾個呢
我剛才打錯了,沒有的,就按次當(dāng)月申報當(dāng)月的。
老師我們之前的簽訂的合同都沒有繳納印花稅,11月申報的時候可以把之前的都繳納了是嗎
你好 可以的,可以的
好的謝謝
不用客氣 工作愉快