你好!差額先計(jì)入營業(yè)外支出
老師,我們工廠已經(jīng)生產(chǎn)過產(chǎn)品,并且已經(jīng)取得過收入,但沒有走公司賬務(wù),現(xiàn)在這些產(chǎn)品的成本核算不出來,也不打算管之前的了,剩余的原材料,庫存商品怎么做賬務(wù)處理,我做期初數(shù)的話這些原材料得有購買時(shí)的付款依據(jù)吧,我怎樣做才合理
采購原材料,庫房入庫可能按發(fā)貨單錄入的:比如abc,但是開票,可能是開的A,這種情況,財(cái)務(wù)原材料帳不管是入庫還是出庫,就會(huì)很亂,財(cái)務(wù)賬的數(shù)據(jù)和庫房對賬永遠(yuǎn)對不上,而且材料成本也很難做,按庫房給的出庫單bc但是財(cái)務(wù)賬上沒有bc,這種情況如何處理?
老麻煩問一下,印刷公司,13年購原材料入庫的時(shí)候會(huì)計(jì)都做到產(chǎn)成品,但是出庫的時(shí)候會(huì)計(jì)沒有根據(jù)出庫單出庫,有170萬實(shí)際已經(jīng)出庫了,賬上產(chǎn)成品還掛著,這種情況,要是現(xiàn)在想消數(shù)有什么好的辦法嗎,除了可以直接調(diào)到以前年度損益,不報(bào)年報(bào)是否可以,這月有70萬的收入沒有什么成本消耗,想直接結(jié)轉(zhuǎn)一筆50萬的成本,但是這也沒有對應(yīng)出庫單,想問一下這樣情況有什么好的辦法沒有
鋼材企業(yè)買進(jìn)來過磅了,銷售出去有個(gè)理出的說法(沒有過磅,用的他們行業(yè)的計(jì)算方式(理出)) 每次都有上噸的誤差,入庫與出庫數(shù)量不對,庫存顯紅,負(fù)數(shù)。這種商業(yè)模式,怎么賬務(wù)處理喲?一直賬估也不對頭。單價(jià)增值很低2-3%,就是數(shù)量上賺錢了 這種情況怎么處理呢
#提問#老師麻煩問一下,因?yàn)榍捌趥}庫人員不穩(wěn),企業(yè)剛開始很亂,所以導(dǎo)致時(shí)間差等,老師如果4月領(lǐng)料單好幾種材料才領(lǐng)了0.43噸,結(jié)果4月入庫單入庫112.5噸,問一下這種情況做成本怎么處理? 你好!你實(shí)際盤點(diǎn)差額多少? 我覺得沒有料能生產(chǎn)出產(chǎn)品不可能,這應(yīng)該是3月的入庫吧,但3月份已做賬,這個(gè)入庫怎么做賬?怎么入賬呢 不用管盤點(diǎn),只要有單據(jù)就是有,你看看怎么入賬合理吧 如果什么都數(shù)據(jù)的話就好了,沒有盤點(diǎn)表,也不知道庫存多少?就現(xiàn)在這個(gè)狀況怎么處理吧?哪個(gè)老師能給處理一下,麻煩接一下,不會(huì)的,不要接??!
我們提供10元的貨物給幼兒園,幼兒園已經(jīng)給了5元的貨款,還有5元應(yīng)收未支付。但是貨物出現(xiàn)問題,幼兒園要求退款1元,我們公戶從退1元給幼兒園,這筆1元的分錄怎么做賬
老師工會(huì)經(jīng)費(fèi)是按照發(fā)出去的工資總額,還是按計(jì)提但沒有發(fā)的工資總額繳
老師,股東分完紅必須交個(gè)稅嗎,怎么交的
老師,對方上個(gè)月給我公司開具的高速費(fèi)發(fā)票抬頭名稱錯(cuò),這個(gè)可以入賬嗎
老師期間費(fèi)用想要設(shè)成三個(gè)門店可以看的出自己各自的費(fèi)用,怎么設(shè)置比較合理
結(jié)轉(zhuǎn)成本的附件是什么
老師,待確認(rèn)三個(gè)字什么意思,之前客戶沒做過稅務(wù)申報(bào)
如果本年利潤是負(fù)數(shù),累計(jì)利潤為正數(shù),股東分紅不分
老師,上個(gè)月產(chǎn)生了個(gè)稅,公司出,怎么做賬
老師請問公司是免稅農(nóng)產(chǎn)品行業(yè),一般納稅人,有一家客戶一定要開增值稅發(fā)票,那這一家客戶免稅的開專票了,免稅繳納稅款,其他客戶開普通發(fā)票,是免稅,還是交稅
借:營業(yè)外支出,貸:庫存商品 這樣的嗎
你好!應(yīng)該是先借待處理財(cái)產(chǎn)損益 貸庫存商品
好的,謝謝
你好!不用客氣的了