你好同學(xué),先先計(jì)算銷(xiāo)項(xiàng)稅,把銷(xiāo)售價(jià)格除以加13%乘以,乘以13%得出銷(xiāo)項(xiàng)稅,然后減去進(jìn)項(xiàng)稅得出應(yīng)納稅額然后再問(wèn)他誰(shuí)個(gè)乘,乘以13%得出銷(xiāo)項(xiàng)稅,然后減去進(jìn)項(xiàng)稅,得出應(yīng)納稅額,然后再用納稅額乘以城建稅率交兩項(xiàng)附加的稅率,再下來(lái)看當(dāng)期盈利金額。如果符合小型微利企業(yè)用,應(yīng)當(dāng)用當(dāng)期利潤(rùn)總額乘以5%得出,應(yīng)交企業(yè)所得稅
老師問(wèn)您一下,我們公司之前購(gòu)買(mǎi)的車(chē),進(jìn)項(xiàng)稅我們用來(lái)抵扣了,現(xiàn)在我們要賣(mài)了,這個(gè)稅我們?cè)趺唇?。我從?huì)計(jì)問(wèn)上面問(wèn)了,但是我感覺(jué)我們這個(gè)我很不清楚,在那上面說(shuō)了我還是不明白,。我以為的是我們之前進(jìn)項(xiàng)稅用了,所以現(xiàn)在視同銷(xiāo)售按照13稅率交稅,但是二手車(chē)公司開(kāi)了一張二手車(chē)的發(fā)票,還給我們算出來(lái)了一個(gè)稅,說(shuō)讓我們?nèi)ソ痪托校撬愠鰜?lái)的那個(gè)我大約算了一下是按照2%算出來(lái)的,。還有就是這個(gè)稅額我們應(yīng)該怎么交,因?yàn)槎周?chē)那個(gè)公司說(shuō)他們可以查到這輛車(chē)的銷(xiāo)項(xiàng)我們交了沒(méi)有,我們要是從電子稅務(wù)系統(tǒng)上面交的話,他們?cè)趺茨懿榈健??他們開(kāi)的那個(gè)票是過(guò)戶開(kāi)的票
我們現(xiàn)在有一個(gè)項(xiàng)目,合同金額大概1200萬(wàn),是設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目,我們掛靠在別的有資質(zhì)的公司下面進(jìn)行。現(xiàn)在甲方需要掛靠公司提供13%的增值稅銷(xiāo)售發(fā)票。我們目前提供給掛靠公司的進(jìn)項(xiàng)票是1070,但是現(xiàn)在根據(jù)合同我們能提供的設(shè)備已經(jīng)全部開(kāi)完了,剩下提供給掛靠公司的進(jìn)項(xiàng)缺口有130萬(wàn)左右。掛靠公司這邊現(xiàn)在要扣我們這130萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)缺口的13增值稅+附加稅+25的所得稅。我們現(xiàn)在跟他們?cè)谏塘?,這個(gè)130萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)我們提供材料安裝的人工或者運(yùn)輸?shù)某杀荆粔虻挚鄣倪M(jìn)項(xiàng)稅額我們補(bǔ),但是25的所得稅這樣就不用交了,請(qǐng)問(wèn)這樣可以嗎,還有更好的建議嗎
“納稅人購(gòu)進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品,原適用10%扣除率的,扣除率調(diào)整為9%。納稅人購(gòu)進(jìn)用于生產(chǎn)或者委托加工13%稅率貨物的農(nóng)產(chǎn)品,按照10%的扣除率計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額?!? 老師好,我現(xiàn)在進(jìn)了一家做有機(jī)食品出口公司,他們從農(nóng)戶手上采購(gòu)有機(jī)蔬菜。正好今天早上我看到這個(gè)稅務(wù)局發(fā)的東西了,請(qǐng)問(wèn)如果我們和農(nóng)戶采購(gòu)蔬菜,他們沒(méi)有發(fā)票,比如采購(gòu)款是一萬(wàn)元,買(mǎi)進(jìn)來(lái)直接銷(xiāo)售出去的,是用 10000×9%=900 算進(jìn)銷(xiāo)稅額,9100算付款額嗎?
老師,我們現(xiàn)在遇到一個(gè)很大的問(wèn)題,我們是工程機(jī)械租賃公司,之前小規(guī)模納稅人的時(shí)候,我們接了一個(gè)300萬(wàn)的活,由于開(kāi)票員不專(zhuān)業(yè),一個(gè)月開(kāi)出去一百五十多萬(wàn),稅務(wù)局把我們強(qiáng)制變成一般納稅人了,我們公司還欠人家150萬(wàn)的發(fā)票,也沒(méi)有辦法取得進(jìn)項(xiàng),如果這150開(kāi)出發(fā)票我們的交快20萬(wàn)的稅了,老師這種情況下我們應(yīng)該怎么辦呢?
我們采購(gòu)華為手機(jī)484萬(wàn),銷(xiāo)售出去495萬(wàn),那樣我們需要交我稅款,我們是一般納稅人,直接向華為公司采購(gòu)的,有進(jìn)項(xiàng)專(zhuān)票13%,我們利潤(rùn)是在300萬(wàn)內(nèi)所以企業(yè)所得稅按5%交的,現(xiàn)在這個(gè)業(yè)務(wù)稅費(fèi)是多少?
我們是一個(gè)個(gè)體戶,定期定額,做園林綠化工程,現(xiàn)在有一個(gè)項(xiàng)目是包工包料,要求我們開(kāi)具種植土的發(fā)票,可以開(kāi)嗎?
沒(méi)有達(dá)到個(gè)稅繳納的標(biāo)準(zhǔn)需要申報(bào)個(gè)稅嗎
8 月添加社保,交了社保,那申報(bào)個(gè)稅是從這月開(kāi)始還是上月開(kāi)始?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計(jì)提時(shí)的會(huì)計(jì)分錄
作為財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,需要負(fù)什么責(zé)任?
員工在公司沒(méi)有領(lǐng)工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費(fèi)包含公司部分都由她個(gè)人承擔(dān),員工把社保費(fèi)轉(zhuǎn)賬到公司,應(yīng)該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開(kāi)了一張專(zhuān)票,但是9月份涉及到潤(rùn)滑油稅務(wù)局讓把這張票紅沖了,對(duì)方公司可能已經(jīng)抵扣認(rèn)證了這樣票,稅務(wù)局下班的時(shí)候著急讓我紅沖我就沖了,給對(duì)方公司聯(lián)系也沒(méi)聯(lián)系上人,這樣會(huì)不會(huì)造成很?chē)?yán)重的問(wèn)題啊
老師其他流動(dòng)資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認(rèn)證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開(kāi)票然后進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng),9月做進(jìn)項(xiàng)抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計(jì)提應(yīng)交稅費(fèi)嗎,
(495/1.13*0.13-484/1.13*0.13)*1.12+(495/1.13-484/1.13)*0.05+印花稅合同稅萬(wàn)分之五,這就稅費(fèi)總額嗎?
是的,同學(xué)。如果企業(yè)是小型微利企業(yè),附加稅和印花稅可以減半
除了這個(gè)還有哪里算得不對(duì)嗎?
印花稅是購(gòu)和銷(xiāo)都要交嗎?一共兩次,一次是495/1.13,一次是484/1.13交嗎?
同學(xué),印花稅是購(gòu)銷(xiāo)都需要交的。