我們要計算一個涉及采購和銷售華為手機(jī)的業(yè)務(wù)的稅費(fèi)。 首先,我們需要了解這個業(yè)務(wù)中涉及的稅種和稅率。 假設(shè)采購華為手機(jī)的費(fèi)用為 C,銷售出去的金額為 S。 進(jìn)項(xiàng)專票稅率為 13%,企業(yè)所得稅稅率為 5%。 根據(jù)題目,我們可以計算出以下內(nèi)容: 采購成本 C = 484萬。 銷售金額 S = 495萬。 利潤 = S - C。 進(jìn)項(xiàng)稅 = C × 13%。 企業(yè)所得稅 = 利潤 × 5%。 總稅費(fèi) = 進(jìn)項(xiàng)稅 + 企業(yè)所得稅 現(xiàn)在我們要來計算這個業(yè)務(wù)的總稅費(fèi)。 計算結(jié)果為:進(jìn)項(xiàng)稅為629200元,企業(yè)所得稅為5500元,總稅費(fèi)為634700元。

老師問您一下,我們公司之前購買的車,進(jìn)項(xiàng)稅我們用來抵扣了,現(xiàn)在我們要賣了,這個稅我們怎么交。我從會計問上面問了,但是我感覺我們這個我很不清楚,在那上面說了我還是不明白,。我以為的是我們之前進(jìn)項(xiàng)稅用了,所以現(xiàn)在視同銷售按照13稅率交稅,但是二手車公司開了一張二手車的發(fā)票,還給我們算出來了一個稅,說讓我們?nèi)ソ痪托?,但是他算出來的那個我大約算了一下是按照2%算出來的,。還有就是這個稅額我們應(yīng)該怎么交,因?yàn)槎周嚹莻€公司說他們可以查到這輛車的銷項(xiàng)我們交了沒有,我們要是從電子稅務(wù)系統(tǒng)上面交的話,他們怎么能查到》?他們開的那個票是過戶開的票
我們現(xiàn)在有一個項(xiàng)目,合同金額大概1200萬,是設(shè)備采購項(xiàng)目,我們掛靠在別的有資質(zhì)的公司下面進(jìn)行?,F(xiàn)在甲方需要掛靠公司提供13%的增值稅銷售發(fā)票。我們目前提供給掛靠公司的進(jìn)項(xiàng)票是1070,但是現(xiàn)在根據(jù)合同我們能提供的設(shè)備已經(jīng)全部開完了,剩下提供給掛靠公司的進(jìn)項(xiàng)缺口有130萬左右。掛靠公司這邊現(xiàn)在要扣我們這130萬進(jìn)項(xiàng)缺口的13增值稅+附加稅+25的所得稅。我們現(xiàn)在跟他們在商量,這個130萬的進(jìn)項(xiàng)我們提供材料安裝的人工或者運(yùn)輸?shù)某杀荆粔虻挚鄣倪M(jìn)項(xiàng)稅額我們補(bǔ),但是25的所得稅這樣就不用交了,請問這樣可以嗎,還有更好的建議嗎
“納稅人購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品,原適用10%扣除率的,扣除率調(diào)整為9%。納稅人購進(jìn)用于生產(chǎn)或者委托加工13%稅率貨物的農(nóng)產(chǎn)品,按照10%的扣除率計算進(jìn)項(xiàng)稅額?!? 老師好,我現(xiàn)在進(jìn)了一家做有機(jī)食品出口公司,他們從農(nóng)戶手上采購有機(jī)蔬菜。正好今天早上我看到這個稅務(wù)局發(fā)的東西了,請問如果我們和農(nóng)戶采購蔬菜,他們沒有發(fā)票,比如采購款是一萬元,買進(jìn)來直接銷售出去的,是用 10000×9%=900 算進(jìn)銷稅額,9100算付款額嗎?
老師,我們現(xiàn)在遇到一個很大的問題,我們是工程機(jī)械租賃公司,之前小規(guī)模納稅人的時候,我們接了一個300萬的活,由于開票員不專業(yè),一個月開出去一百五十多萬,稅務(wù)局把我們強(qiáng)制變成一般納稅人了,我們公司還欠人家150萬的發(fā)票,也沒有辦法取得進(jìn)項(xiàng),如果這150開出發(fā)票我們的交快20萬的稅了,老師這種情況下我們應(yīng)該怎么辦呢?
我們采購華為手機(jī)484萬,銷售出去495萬,那樣我們需要交我稅款,我們是一般納稅人,直接向華為公司采購的,有進(jìn)項(xiàng)專票13%,我們利潤是在300萬內(nèi)所以企業(yè)所得稅按5%交的,現(xiàn)在這個業(yè)務(wù)稅費(fèi)是多少?
你好老師個體戶經(jīng)營超市領(lǐng)用商品會計分錄怎么做
老師,這種風(fēng)險怎么處理,詳細(xì)說一下
制造業(yè)一定要有研發(fā)費(fèi)用嗎?
原來的300萬利息為什么不用考慮?
收到的平銷返利款,供應(yīng)商會開紅字發(fā)票嗎?
老師我以前在工廠當(dāng)統(tǒng)計時候,每個人的工資都如實(shí)的發(fā)放,也沒有扣除個稅???個稅是工廠承擔(dān)了嗎?
@董孝彬老師,別的老師別回答?
老師,資產(chǎn)負(fù)債表有一項(xiàng)其他非流動資產(chǎn),其中有一個叫“特瘁準(zhǔn)備物資”是什么意思?
供應(yīng)商變更了公司公司名稱,工商變更后發(fā)票還可以用舊名稱開嗎
你好,跨境電商收入收到35萬,怎么做分錄 借:平臺 35萬 貸:主營業(yè)務(wù)收入:? 貸:應(yīng)交增值稅:? 小規(guī)模公司,沒有取得自己抬頭的報關(guān)單,沒有成本發(fā)票,免不了增值稅,要視同內(nèi)銷。。 具體這個收入,是含稅還是不含稅啊


增值稅不是銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)嗎?
增值稅的計算公式是銷項(xiàng)稅額減去進(jìn)項(xiàng)稅額。
那我們有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票和銷項(xiàng)目發(fā)票啊,這樣最終稅費(fèi)是多少呢?
你進(jìn)項(xiàng)一共是多少,可以提供一下數(shù)據(jù)嗎
這樣 算對嗎?
附加稅和印花稅按小微減半交計算的
你是在算內(nèi)帳嗎,那么這樣是可以的
我們想算下這筆銷售真實(shí)的稅費(fèi)成本,這樣算可以嗎?
可以的,你這樣計算的
我們這個手銷只賺中間差價,到時讓華為公司直接發(fā)貨給客戶就行了嗎?這樣物流和資金流不一至也行吧
這個沒有研究過的,你可以問一下其他老師的