學員您好,這種情況是要的。這個應當并入價外費用做價稅分離。

某企業(yè)為增值稅一般納稅人,下列為企業(yè)庫存產成品銷售業(yè)務(稅務機關核定的當月商品每件平均售價為18.5元,單價為不含稅價格),要求計算銷項稅額。(1)銷售給甲公司某商品50000件,每件售價為18元,另外收取含稅運輸費5450元。(2)銷售給乙公司同類商品15000件,每件售價為20.5元,交給A運輸公司運輸,代墊運輸費6800元,運費發(fā)票已轉交給乙公司。(3)銷售給丙公司同類商品650件,每件售價為11元(稅務機關認定價格明顯偏低)
4.某一般納稅人2020年6月發(fā)生以下業(yè)務(1)外購原材料100噸(1噸=1000千克),支付價款(不含稅)32000元,另支付運輸費用1200元(不含稅)。原材料的購買和運費均取得增值稅專用發(fā)票。(2)外購生產用輔助材料50噸,支付價款3000元,并取得專用發(fā)票。當月用于企業(yè)基建工程10噸。(3)進口一批優(yōu)質原材料,關稅完稅價格9萬元,關稅稅率為20%。(4)銷售外購的原材料30噸,取得不含稅銷售收入10000元。(5)銷售產品500件,每件售價為價稅合計300元,用自備汽車運輸,從買方收取運輸費10000元。(6)用上述產品300件發(fā)放職工福利。要求根據以上條件,計算該企業(yè)6月的增值稅應納稅額。
乙公司(增值稅一般納稅人)生產并銷售A、B產品,適用增值稅稅率13%。2020年8月發(fā)生以下銷售業(yè)務:(1)銷售給甲公司A產品200件,每件200元。另外收取優(yōu)質費1130元,包裝非565元。(2)銷售給丙公司B產品500件,每件售價為100元。委托運輸公司運輸,代墊運輸費3390元,運費發(fā)票轉交給丙公司。要求:計算相應業(yè)務的增值稅銷項稅額。
1丙企業(yè)(增值稅一般納稅人)生產并銷售A產品,適用增值稅稅率為13%。2020年6月發(fā)生以下銷售業(yè)務:(1)銷售給甲公司A產品1000件,每件售價為3000元。另收取裝卸費2260.00元。(2)銷售給乙公司A產品2000件,每件售價為3000元。委托某運輸公司運輸,代墊運輸費用5100.00元,運費發(fā)票已轉交給乙公司。[要求]計算相應業(yè)務的增值稅銷項稅額
1丙企業(yè)(增值稅一般納稅人)生產并銷售A產品,適用增值稅稅率為13%。2020年6月發(fā)生以下銷售業(yè)務:(1)銷售給甲公司A產品1000件,每件售價為30元。另收取裝卸費2260.00元。(2)銷售給乙公司A產品2000件,每件售價為30元。委托某運輸公司運輸,代墊運輸費用5100.00元,運費發(fā)票已轉交給乙公司。[要求]計算相應業(yè)務的增值稅銷項稅額
老師,如果對方是小規(guī)模納稅人,我們是一般納稅人我們是不是可以給對方開6個點和9個點的普通發(fā)票,開6個點或9個點要怎么確定呢
對方開給我們公司的發(fā)票,我們抵扣了,現在要紅沖了,是開票方發(fā)起紅字確認表嗎
清算企業(yè)所得稅申報為啥還有稅款,請問這個要怎么填寫啊
老師,請教一下,公司把名下的車處置了,買了20000元,這個走固定資產清理科目的話也要申報增值稅嘛
公司做咨詢服務的,場地租金可以記入成本嗎?物業(yè)管理費和水電費分別記入什么?
全年一次性獎金14.4萬,怎么計算應交個人所得稅?
老師,我司是小規(guī)模納稅人,出租商鋪給個人辦公使用,需要繳納哪些稅費?怎么計算?
老師您好,想問一下24年計提23年的年終獎,申報個稅也是24年申報,那報24年殘疾人基金,全年職工工資要算上這部分嗎
你好老師,我們是母公司持有非全資子公司比例75%,子公司還有一個少數股東持股子公司25%,我們母公司實際沒有給子工資轉入實收資本,那我們該用什么方法去做合并報表呢?
老師,我司是小規(guī)模納稅人,出租商鋪給個人辦公使用,需要繳納哪些稅費?怎么計算?