您好題目是全部的嗎
某企業(yè)為增值稅一般納稅人,下列為企業(yè)庫存產(chǎn)成品銷售業(yè)務(稅務機關核定的當月商品每件平均售價為18.5元,單價為不含稅價格),要求計算銷項稅額。(1)銷售給甲公司某商品50000件,每件售價為18元,另外收取含稅運輸費5450元。(2)銷售給乙公司同類商品15000件,每件售價為20.5元,交給A運輸公司運輸,代墊運輸費6800元,運費發(fā)票已轉交給乙公司。(3)銷售給丙公司同類商品650件,每件售價為11元(稅務機關認定價格明顯偏低)
乙公司(增值稅一般納稅人)生產(chǎn)并銷售A、B產(chǎn)品,適用增值稅稅率13%。2020年8月發(fā)生以下銷售業(yè)務:(1)銷售給甲公司A產(chǎn)品200件,每件200元。另外收取優(yōu)質費1130元,包裝非565元。(2)銷售給丙公司B產(chǎn)品500件,每件售價為100元。委托運輸公司運輸,代墊運輸費3390元,運費發(fā)票轉交給丙公司。要求:計算相應業(yè)務的增值稅銷項稅額。
1丙企業(yè)(增值稅一般納稅人)生產(chǎn)并銷售A產(chǎn)品,適用增值稅稅率為13%。2020年6月發(fā)生以下銷售業(yè)務:(1)銷售給甲公司A產(chǎn)品1000件,每件售價為3000元。另收取裝卸費2260.00元。(2)銷售給乙公司A產(chǎn)品2000件,每件售價為3000元。委托某運輸公司運輸,代墊運輸費用5100.00元,運費發(fā)票已轉交給乙公司。[要求]計算相應業(yè)務的增值稅銷項稅額
1丙企業(yè)(增值稅一般納稅人)生產(chǎn)并銷售A產(chǎn)品,適用增值稅稅率為13%。2020年6月發(fā)生以下銷售業(yè)務:(1)銷售給甲公司A產(chǎn)品1000件,每件售價為30元。另收取裝卸費2260.00元。(2)銷售給乙公司A產(chǎn)品2000件,每件售價為30元。委托某運輸公司運輸,代墊運輸費用5100.00元,運費發(fā)票已轉交給乙公司。[要求]計算相應業(yè)務的增值稅銷項稅額
(2)26日,營銷部劉明銷售給廣州五辛商貿(mào)有限公司甲產(chǎn)品500件、乙產(chǎn)品400件。甲產(chǎn)品每件售價550.00元,乙產(chǎn)品每件售價530.00,增值稅稅率為13%,價稅款550310.00元。貨已發(fā)出,并向對方開具增值稅專用發(fā)票(發(fā)票號:22012601)。另用現(xiàn)金代墊運輸費800.00元,價稅款及代墊運輸費暫未收到。
回答一下 建筑行業(yè)開票根據(jù)百分六十材料百分四十工資稅計算
建筑行業(yè)開出一百萬發(fā)票,有六十萬進項票四十萬工資表,這個四十萬全額交稅嗎
請問動產(chǎn)所以權為什么不能質押
老師,取現(xiàn)金是用來還公司借法人的錢,用途?啥
老師,這是第二季度的利潤總額,我算著所得稅應該是18958.83*5%=947.9415,為什么是239.21呀?是小型微利企業(yè)
老師,旅游行業(yè),科目余額未來增值稅126510.01,申報系統(tǒng)上月留底22817.31,本月進項344.38,本月留底稅23161.69,,怎么把賬調一樣,具體分錄金額帶進去,謝謝老師
付款是私對私,需要經(jīng)銷商開公司發(fā)票,然后再打公戶可以嗎
持有待售,轉售的后續(xù)計量與非流動和處置組的后續(xù)計量一樣?
獨資企業(yè)需要往回開進項票嗎?
外購禮品送客戶,需要交稅嗎?稅率多少