您好,您這個(gè)是什么意思?
老師,就原來(lái)問(wèn)過(guò)你的一家公司是提供電機(jī)安裝服務(wù)的,營(yíng)業(yè)范圍第一條是發(fā)電機(jī)組和電梯等的技術(shù)研發(fā)和銷(xiāo)售:第二條是系統(tǒng)安裝調(diào)試、咨詢和服務(wù)等;再往后面是數(shù)據(jù)中心的規(guī)劃和設(shè)計(jì)、存儲(chǔ)和服務(wù),半導(dǎo)體、材料的研發(fā)及銷(xiāo)售,還有提供智能建筑服務(wù)、機(jī)電、環(huán)保工程和服務(wù)等; 像這個(gè)開(kāi)出去的發(fā)票只有第一條算是主營(yíng)業(yè)務(wù)嗎?第二條及后面的都是其他業(yè)務(wù)收入嗎?我認(rèn)為技術(shù)公司對(duì)發(fā)電機(jī)組的安裝、維保服務(wù)應(yīng)該也是主營(yíng)收入吧? 我看以前會(huì)計(jì)只把第一條的記入主營(yíng)收入,其他都記入其他業(yè)務(wù)收入,這樣對(duì)嗎?
增值稅小規(guī)模 3%按1% 借:銀存 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 (按3%反推) 貸:增值稅(銷(xiāo))主營(yíng)收入*1% 貸:其他收益(主營(yíng)收入*2%) 這樣做分錄在增值稅申報(bào)時(shí)銷(xiāo)售額的填寫(xiě)數(shù)可以與賬上相同,如果分錄寫(xiě)成 借:銀存 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)入貸:增值稅(銷(xiāo))1% 是不是增值稅申報(bào)時(shí)銷(xiāo)售額就不能直接取賬上主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的數(shù),而是要按3%重新算下主營(yíng)業(yè)務(wù)收入數(shù)再填呢?
提問(wèn):老師,我有一筆分錄,把其他業(yè)務(wù)收入,寫(xiě)成了主營(yíng)業(yè)務(wù)收入;但是這筆分錄是5月的,已經(jīng)結(jié)賬了,要怎么改一下?
個(gè)體戶,運(yùn)輸服務(wù)部,他承包了一個(gè)公司的運(yùn)輸業(yè)務(wù)??傆?jì)金額8萬(wàn)多。是它的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。然后他再將這個(gè)運(yùn)輸?shù)臉I(yè)務(wù)。安排到這個(gè)個(gè)體戶名下租賃的車(chē)輛進(jìn)行運(yùn)輸。就是他轉(zhuǎn)款給其中一個(gè)車(chē)輛車(chē)主的運(yùn)費(fèi),這個(gè)運(yùn)費(fèi)。怎樣做會(huì)計(jì)分錄?老師
老師:請(qǐng)問(wèn)一下,這個(gè)題目,后面要求寫(xiě)分錄,銷(xiāo)售機(jī)電的就是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,而提供運(yùn)輸只能是其他業(yè)務(wù)收入。
老師,請(qǐng)問(wèn)公司簽了一個(gè)模擬器系統(tǒng)升級(jí)合同,這個(gè)項(xiàng)目升級(jí)需要配個(gè)電腦,購(gòu)進(jìn)的電腦怎么做賬,借哪個(gè)科目
質(zhì)量問(wèn)題扣款,已開(kāi)票客戶不給紅沖,是計(jì)入在銷(xiāo)售費(fèi)用-品質(zhì)扣款,還是營(yíng)業(yè)外支出-品質(zhì)扣款
老師稅局一般查賬會(huì)查什么呀
老師公司公戶進(jìn)了20多萬(wàn),股東想把這筆錢(qián)拿走,怎么操作?提備用金嗎
老師 殘保金的上年在職職工工資總額填的是24年1到12月計(jì)提的工資嗎?
咨詢一下,我們有一個(gè)殘疾人,工資是扣除社保后1000元/月,現(xiàn)在殘保金申報(bào)勞動(dòng)合同通不過(guò),提示工資低于最定標(biāo)準(zhǔn),那這個(gè)要咋么處理
應(yīng)收票據(jù)為什么不算貨幣資金?應(yīng)收票據(jù)意思不是收到的匯票還沒(méi)轉(zhuǎn)出去,也沒(méi)貼現(xiàn)嗎?
老師,公司裝修的費(fèi)用一般攤幾年
老師,個(gè)體工商戶開(kāi)發(fā)票,品類(lèi)上衣 可以在上衣前面加上品牌名稱(chēng)嗎?
購(gòu)買(mǎi)自家平臺(tái)的商品送給股東作為節(jié)日問(wèn)候怎么做分錄
我意思后面要求寫(xiě)分錄時(shí),這個(gè)他下設(shè)的運(yùn)輸部門(mén)的收入,不能計(jì)到主營(yíng)業(yè)務(wù)了,只能寫(xiě)其他業(yè)務(wù)收入?
對(duì),只能記錄到其他業(yè)務(wù)收入
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,這個(gè)小規(guī)模納稅人,今年的30萬(wàn)免增值稅。我是這么理解。如果有開(kāi)3%和5%的票一起的銷(xiāo)售額,合計(jì)在一起不超過(guò)30萬(wàn),那么5%的也免增值各了。如果說(shuō)3%和5%的超過(guò)30萬(wàn),但3%部分沒(méi)超過(guò)的話,那3%的可以免增值稅,而5%的就要交增值稅了,是嗎?
5%,這個(gè)是否免征我不太確定