您好, 你是指哪里了,能拍給我看下嗎?
老師,我有一家供應(yīng)商9月支付貨款15000,11月份支付18800,發(fā)票是11月份才收到。 15000的在9月份做了 借:應(yīng)付賬款 15000 貸:銀行存款 15000(因?yàn)?1月份才收到發(fā)票,所以11月份才做 借: 庫存商品15000,貸:應(yīng)付賬款 15000)==》請問,這樣做可以嗎? 又在11月份支付了8800+10000,做了, 借: 庫存商品 18800,貸: 應(yīng)付賬款 18800, 借 :應(yīng)付賬款 18800 貸 :銀行存款 18800 成本結(jié)轉(zhuǎn)是11月份一起做的,借: 主營業(yè)務(wù)成本 33800 貸:庫存商品 33800===》請問這樣做,可行嗎?
老師你好 我們11月跟客戶簽訂外貿(mào)合同, 11月跟工廠簽訂內(nèi)貿(mào)合同 借 庫存商品 貸 應(yīng)付賬款 12月發(fā)貨報(bào)關(guān) 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 12月收到工廠的票 沖紅11月的庫存商品和應(yīng)付賬款 借:庫存商品 應(yīng)交稅款 貸:應(yīng)付賬款 1月收到客戶付款: 借:銀行存款 財(cái)務(wù)費(fèi)用 匯兌損益 貸:應(yīng)收賬款 1月付款 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 這樣整個(gè)流程對嗎?
請問銷售貨物 借 應(yīng)收賬款 銷售了不是庫存商品減少嗎 不應(yīng)該貸庫存商品嗎 為什么貸主營業(yè)務(wù)收入
老師請問銷售庫存商品時(shí),借應(yīng)收帳款貸主營業(yè)務(wù)收入 庫存商品減少借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品 然后第二步主營業(yè)務(wù)成本和庫存商品的金額是填銷售價(jià)格還是進(jìn)貨價(jià)呢
4月11筆業(yè)務(wù),為啥不是 借:庫存商品減少 貸:應(yīng)收貨款
一般納稅人開專票3%可以抵扣嗎
老師 ,請問申報(bào)個(gè)稅那里 綜合所得申報(bào)點(diǎn)開 勞務(wù)報(bào)酬有個(gè)適用累計(jì)預(yù)扣法 有個(gè)是不適用累計(jì)預(yù)扣法 請問老師 這兩個(gè)有什么區(qū)別呢 都是啥時(shí)候用呢
老師,我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有一筆2023年的1628萬的資本化利息,當(dāng)時(shí)加入了固定資產(chǎn),但是沒有加到賬面上,現(xiàn)在導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表上25年8月的固定資產(chǎn)凈值,比折舊攤銷表上的少了1628萬,我該怎么處理?
員工報(bào)銷單餐飲費(fèi)可以做到差旅費(fèi)里面去嗎?
老師。增值稅繳納的時(shí)候比計(jì)提多了1.23怎么辦?
個(gè)體戶這個(gè)季度開了9萬,是不是就要9萬的成本要
老師,無票收入也是正常做賬嗎
老師 我們收到一張專票 但不知道誰開的 可能是開錯(cuò)成我們公司的了 要怎么處理
物業(yè)公司 做的2000份物業(yè)管理手冊 給別的小區(qū)發(fā) 宣傳我們物業(yè)的物業(yè)服務(wù) 該記在什么科目里合適
你好,就是電商淘寶平臺(tái),收款是支付寶,現(xiàn)在支付寶綁定公賬,請問一下,可以直接把支付寶的款轉(zhuǎn)到個(gè)人的支付寶上嗎?不直接轉(zhuǎn)綁定的公賬上
照片發(fā)了,怎么沒有顯示
實(shí)務(wù)操作啊,4月第11筆業(yè)務(wù)
沒看到哦,我們看不到實(shí)務(wù)操作的,你再發(fā)下吧