借預付賬款,貸銀行存款,消費了之后借銷售費用等貸預付賬款。這200不是個人墊付的吧,不用報銷。
老師,油卡充值,我們是通過借款的方式,比如先借1000塊錢,可以先開1000塊錢發(fā)票回來一次性作為費用處理是吧,但是如果消費一次開一次票回來,就很麻煩了,因為充值卡消費有優(yōu)惠,充值到最后會剩幾塊錢在卡里,怎么處理呢,那相當于幾次開的發(fā)票湊不齊1000呀
老師好,我是小規(guī)模納稅人,核定征收的,現(xiàn)在出現(xiàn)一個問題就是,我們是電影院的賬,客人充值的時候,我們就開出發(fā)票,計為收入了,客人辦理的是會員卡充值,比如充值五十萬,那我們就開了五十萬發(fā)票,在稅務這邊就認為我們是收入了,但是實際上我們是預收賬款,只能是等到顧客消費的時候,才算是營業(yè)收入,現(xiàn)在所得稅要計算了,那我之前的開票收入可不可以調(diào)整一下賬務呢?不然我充值的時候要交稅,客人消費的時候,又要計為收入了呀?
老師我想問一下,這個情況該如何做賬。供應商讓我們預充值,也給我們信用額度,比如一家公司給我們信用額度是5萬,我們一直不斷消耗,等到金額剩下40000的時候,供應商就會讓我們充值一些錢,比如充值5萬,這個充值費他們會給一個形式發(fā)票,那么這個賬我們該怎么做呢
老師我想問一下,這個情況該如何做賬。供應商讓我們預充值,也給我們信用額度,比如一家公司給我們信用額度是5萬,我們一直不斷消耗,等到金額剩下40000的時候,供應商就會讓我們充值一些錢,比如充值5萬,這個充值費他們會給一個形式發(fā)票,那么這個賬我們該怎么做呢
老師,這邊收到了一些發(fā)票,一部分是天貓直接從我們公司支付寶賬戶上劃扣的,之前沒有充值記錄,是在我們收入余額里直接樓的,另外一部分是我們之前充值消費之后開的發(fā)票,這個怎么入賬呢
公司的賬戶要提取現(xiàn)金,可以有哪些理由?
請問公司員工出差取得網(wǎng)約車發(fā)票,可以抵扣嗎?
工資表的代扣餐費入賬其他應收款,本月報銷菜金支付5000,然后工資表代扣員工餐費1000,(員工需支付給公司共1000,在發(fā)工資的時候扣了),現(xiàn)在就這個扣的1000去調(diào)整本月菜金,那么,本月菜金調(diào)整是否是(原代扣餐費1000菜金5000)分錄:借:費用:5000-1000借:其他應收1000借:應付職工薪酬:5000-1000貨:應付職工薪酬:5000-1000貨:銀行5000
老師,給臺灣顧客開發(fā)票查不到他的稅號是怎么回事,可以怎么操作?
老師您好,我們是二手車交易市場,這個月由紙質(zhì)版發(fā)票換成了數(shù)電票開錯了一張發(fā)票,紅沖不了,說要銷售方才可以紅沖。那這樣我們以后是不是都不可以開錯發(fā)票
工資表的代扣餐費入賬其他應收款,那么本月菜金調(diào)整是否是(原代扣餐費1000菜金5000)分錄:借:費用:5000-1000借:其他應收1000借:應付職工薪酬:5000-1000貸:應付職工薪酬:5000-1000貸:銀行5000
老師,有知道項目包清工,收取稅管費5.5,進項稅抵7%!這樣合理嗎?
老師,我們是外貿(mào)企業(yè),貨代公司給我們開的海運費和保費,以及雜費的發(fā)票應該怎么開?他們想合在一起開可以嗎?
老師,我公司租的辦公室,日常交的水電費房東這邊不給開發(fā)票,說是水表和電表都是他們名下的戶,沒法給我們開票。請問這種要怎樣處理呢!
請問我們?nèi)ツ暧幸粡堎M用專票用于了免稅項目還抵扣了,現(xiàn)在能讓對方開紅字,然后我們下個月做進項轉(zhuǎn)出么?這樣就不用交滯納金了,不知道可不可以
是個人付的,辦理ETC機構(gòu)說只能個人用微信小程序充值,然后才能消費呢
好,那他用支付的證明來報銷就可以的。
但是開票只能二選一,消費發(fā)票和充值發(fā)票。所以我就有點糾結(jié)了
消費的時候用發(fā)票就行,充值的時候不用發(fā)票。
支付證明是指付款截圖?
對的,是的,是這么做的。
我想到了一個辦法,公戶直接打款給員工,作為備用金來支付這個充值卡。我就先掛帳,實際消費了再計入費用來沖這個備用金。借:其他應收款-某人 貸:銀行存款。借:管理費用-ETC 貸:其他應收款。 這樣子可以不。第一個分錄就以備用金單子和付款憑證作為原始憑證
借預付賬款,貸其他應付款,職工 借其他應付款,職工貸銀行 消費了之后借銷售費用貸預付賬款。
應付還是應收啊
你好,個人先墊付的其他應付款。
那我以什么憑證把這個錢給人員工呢。公戶銀行轉(zhuǎn)賬
銀行公戶轉(zhuǎn)賬用銀行回單,轉(zhuǎn)賬之前讓他寫一個報銷單。
報銷單用什么原始憑證入賬呢
個人支付的截圖證明。