你們開(kāi)紅字信息表,對(duì)方給你開(kāi)紅字發(fā)票,你單位進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
老師您好,對(duì)方公司開(kāi)發(fā)票給我司,多開(kāi)了2000,對(duì)方把發(fā)票都給了我司,已經(jīng)認(rèn)證的,然后對(duì)方開(kāi)紅字發(fā)票2000,紅字發(fā)票需要給我們嗎?
你好,我公司給對(duì)方公司開(kāi)出發(fā)票,對(duì)方收到發(fā)票后抵扣了,現(xiàn)在對(duì)方要求重開(kāi),怎么處理
老師,對(duì)方給我方開(kāi)了發(fā)票,我4月已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,后來(lái)對(duì)方什么都改了在之后給我方重開(kāi)了發(fā)票,之前的發(fā)票我開(kāi)了紅字信息表,我是否需要把這紅字信息表下載了發(fā)給對(duì)方?
老師你好。我公司開(kāi)出去的銷項(xiàng)票對(duì)方認(rèn)證了,現(xiàn)在要求開(kāi)負(fù)數(shù)。對(duì)方開(kāi),請(qǐng)問(wèn)那抵扣聯(lián)跟發(fā)票聯(lián)不用給我公司吧? 還有就是我公司的進(jìn)項(xiàng)專票認(rèn)證了,現(xiàn)在對(duì)方要求開(kāi)紅字發(fā)票,抵扣聯(lián)發(fā)票聯(lián)也不用寄回給對(duì)方吧? 我這邊操作開(kāi)好紅字就把信息表給對(duì)方,然后在這個(gè)月報(bào)稅的時(shí)候做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就好了,是嗎?
老師,對(duì)方公司多開(kāi)了8250的發(fā)票給我,之前開(kāi)給我公司的發(fā)票,我公司都認(rèn)證抵扣了,那對(duì)方現(xiàn)在多開(kāi)出的這個(gè)金額發(fā)票怎么處理比較好,我這邊需要配合什么嘛
是不是當(dāng)月所有人工分?jǐn)偟綆?kù)存商品和半成品中,半成品即使不盤點(diǎn),估算半成品的人工;;不管用定額成本或者把當(dāng)月人工完全分?jǐn)偟綆?kù)存商品(按半成品和完工產(chǎn)品數(shù)量比列),這兩種方法都行啊,只要每月不留人工成本差額,這兩種方法都可以啊?
今年4月份成立的公司今年6月份需要做工商年報(bào)嗎?5月31號(hào)前需要做匯算清繳嗎
私車公用租賃協(xié)議需要交印花稅嗎
帶扣職工電費(fèi)怎么做賬?這部分代發(fā)工資的人員社保掛靠我們分公司的,對(duì)方工資先打入我們私賬,我們總公司再打入分公司去代發(fā)工資和扣社保。 這時(shí)候要怎么做賬?
保安公司如何能優(yōu)化下所得稅稅率?不是小微了,又不想交25個(gè)點(diǎn)所得稅
公司剛成立幾個(gè)月,公司名下無(wú)車但一直在報(bào)銷油費(fèi),現(xiàn)在需要補(bǔ)哪些資料呢
老師,長(zhǎng)投減資成本法到權(quán)益法,墜入調(diào)整是,長(zhǎng)投要寫二級(jí)科目嗎
董孝彬老師回答,老師,我一開(kāi)始退款分錄就是做的借方:銀行存款,貸方:預(yù)付賬款呀!都把搞糊涂了,退款到底是放借方還是貸方
老師好,一般納稅人,采購(gòu)貨款付了80%,現(xiàn)在貨物已經(jīng)入庫(kù)了,還沒(méi)有收到供應(yīng)商的發(fā)票,賬面兒要怎么做?
@董老師,晚上好,請(qǐng)問(wèn)在線嗎
老師,這個(gè)8250不是單獨(dú)的一張發(fā)票,是總的算了多開(kāi)了這個(gè)數(shù),也能這樣操作?
不能 那些分開(kāi)來(lái)開(kāi) 哪個(gè)多了開(kāi)那個(gè)
好滴,明白。
不用客氣,工作愉快。