根據(jù)您提供的信息,您公司購買了設(shè)備并收到了上游公司開具的紙質(zhì)發(fā)票。如果您要開銷售發(fā)票,您需要按照以下步驟操作: 1.確認(rèn)購買設(shè)備是否滿足開具銷售發(fā)票的條件。通常,購買設(shè)備需要滿足以下條件才可以開具銷售發(fā)票:設(shè)備已經(jīng)交付并驗(yàn)收合格;貨款已經(jīng)支付或已經(jīng)開具支付憑證;上游公司已經(jīng)為您公司開具了增值稅專用發(fā)票或普通發(fā)票。 2.準(zhǔn)備開票信息。您需要準(zhǔn)備以下信息:購買方名稱、納稅人識別號、地址、電話、開戶行及賬號,以及貨物名稱、規(guī)格型號、單位、數(shù)量、單價、金額等。 3.登錄開票系統(tǒng)。您需要登錄您公司的開票系統(tǒng),例如金稅盤或稅控盤等。 4.填寫開票信息。在開票系統(tǒng)中,您需要填寫購買方信息、貨物信息、金額等,并選擇相應(yīng)的稅收分類編碼和稅率。 5.打印發(fā)票。填寫完開票信息后,您可以打印銷售發(fā)票并加蓋公章或財務(wù)章。

老師好,請幫我看看,我公司是銷售方的這個公司,開的銷售發(fā)票是圖片上這種的,我不知道該怎么做賬
老師好,我們單位給對方開發(fā)票,圖片是合同的內(nèi)容,有三臺設(shè)備是贈送,我需要怎么開?就按這個合同開嗎?這三臺設(shè)備金額填0嗎?
你好,我們是購買方,銷售方開具紙質(zhì)專用發(fā)票給我們,我們把原件丟失了,現(xiàn)在讓對方把他們那邊的記賬聯(lián)復(fù)印件給我們?nèi)胭~,但是對方?jīng)]有復(fù)印,就直接從開票系統(tǒng)里打印出來(如圖),然后蓋上發(fā)票專用章給我們,請問圖片中的發(fā)票可以入賬嗎,因?yàn)楦袷讲灰粯?/p>
老師這個銷售發(fā)票請問怎么開?我司購買了設(shè)備,圖片1紙質(zhì)發(fā)票是上游開給我們的,圖片2是合同,請問我司怎么開銷售發(fā)票?
請問老師,我司銷售給客戶產(chǎn)品開具銷售發(fā)票,客戶已經(jīng)在1月份認(rèn)證并抵扣,但是出現(xiàn)了10片不良品,客戶退貨,要求我們2月開具紅字發(fā)票,這種情況我們銷售方如何開具紅字發(fā)票?
老師,我們有一個公司要注銷了,另一個公司欠他300多萬怎么弄啊
老師,我公司有一個員工有證掛靠在別人公司,別的公司在幫他交社保,我公司該怎么申報個稅
老師,銀行結(jié)匯時回單上有個匯率與結(jié)匯人民幣金額與實(shí)際收到的結(jié)匯金額不一致,什么什么原因
本月計提的應(yīng)付職工薪酬,下個月公司從工資里扣的遲到費(fèi),入什么科目?
老師,外貿(mào)企業(yè)首單是EXW出口,什么時候可退稅,退稅都需要哪些單證,我們現(xiàn)在外貿(mào)企業(yè)注冊地與我們一家生產(chǎn)企業(yè)是同一個注冊的,出口的產(chǎn)品是從我們生產(chǎn)企業(yè)直接走貨的,在退稅環(huán)節(jié)需要注意哪些事項(xiàng)。
老師:問個問題,A的廠房讓B白用,雙方未簽合同,廠房電費(fèi)B負(fù)擔(dān),應(yīng)該電業(yè)局直接給B開發(fā)票,B付電費(fèi)給電業(yè)局,還是電業(yè)局給A開發(fā)票,A付電費(fèi)給電業(yè)局,然后A再給B開電費(fèi)發(fā)票,B將電費(fèi)付給A,謝謝!
你好老師個體戶經(jīng)營期限是多少年
退貨1706件,倉庫返工后1614,那么損耗92件,貨款未收,怎么做 借主營業(yè)務(wù)收入-1706 貸應(yīng)收賬款 借營業(yè)外支出 貸庫存商品92 這樣做對嗎?感覺怪怪的
老師您好 出口的業(yè)務(wù)必須開發(fā)票嗎
我們購入時取得的是普通發(fā)票,無法抵扣進(jìn)項(xiàng),現(xiàn)在出售,能不能按照簡易計稅辦法開票繳納增值稅


老師我的意思是不知道怎么開,上游開的銷售機(jī)器發(fā)票,我司不是做商貿(mào)直接對外銷售,是工程
你們提供工程服務(wù)的嗎
是的,采購機(jī)器和配件材料后,進(jìn)行工程安裝
那你開工程服務(wù)的發(fā)票
具體怎么開?
就是開工程服務(wù)的發(fā)票
稅收分類編碼和明細(xì)是啥???
建筑服務(wù)建筑服務(wù)305