您好!這個(gè)和個(gè)稅沒(méi)關(guān)系吧?是你們采購(gòu)水果沒(méi)有發(fā)票,和員工有什么關(guān)系呢?
老師好,請(qǐng)教下您,就是我貸款買了房,之前都是商貸,現(xiàn)在轉(zhuǎn)公積金貸,然后銀行現(xiàn)在需要一個(gè)工資流水,但是呢,我目前還沒(méi)有上班,所以就沒(méi)有這個(gè)銀行流水,我弟弟有家公司,但是沒(méi)有業(yè)務(wù)往來(lái),然后我是這家公司的監(jiān)事,那如果我想要這個(gè)銀行流水的話,我怎么在我弟弟的公賬上走這個(gè)流水 ?發(fā)工資到我的銀行卡上,另外要申報(bào)個(gè)稅我這個(gè)我是知道的 ?但是疑惑的是,我第公司從成立都沒(méi)有申報(bào)個(gè)稅,之前有問(wèn)過(guò)之前的財(cái)務(wù),說(shuō)是公司沒(méi)有核定個(gè)稅,所以就一直沒(méi)有去申報(bào)個(gè)稅 ?那這種情況怎么處理呢,老師 ?我是直接走流水,不申報(bào)個(gè)稅嗎還是
老師,我們公司是企業(yè)咨詢公司,給5商家形成聯(lián)盟,他們各自出一款免費(fèi)產(chǎn)品,到店體驗(yàn)核銷,為了促成成交,我們公司自行從電商平臺(tái)低價(jià)49元采購(gòu)進(jìn)一款水杯,打包進(jìn)這個(gè)聯(lián)盟里,形成一張聯(lián)盟卡,這個(gè)聯(lián)盟卡售價(jià)99,由于其他5家都是以后核銷的,所以,現(xiàn)在只有我們公司有成本,對(duì)外就是這個(gè)聯(lián)盟卡99元,購(gòu)買就送價(jià)值99元的一個(gè)水杯,我是小規(guī)模納稅人,購(gòu)買水杯的時(shí)候,公戶給平臺(tái)付款,平臺(tái)給公司開發(fā)票,然后平臺(tái)按照客戶名單,去給他們發(fā)送水杯,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)怎么做賬合適?這個(gè)是算我們公司買賣水杯?還是視同銷售,贈(zèng)送水杯?怎么做繳納的稅最少?
請(qǐng)問(wèn)老師,我公司為主營(yíng)煙酒的商貿(mào)公司,小規(guī)模納稅人,如果采購(gòu)貨物從公戶支付貨款,是不是對(duì)方必須得提供對(duì)應(yīng)的發(fā)票?這批貨我們?cè)黉N售出去,也要對(duì)照相應(yīng)的品名開發(fā)票出去?進(jìn)和銷必須要一致嗎?如果是采購(gòu)無(wú)票但是銷售開票,或者是采購(gòu)有票銷售無(wú)票這種情況寫了嗎?
老師,您好,麻煩問(wèn)一下,我們公司是賣水果的,有兩個(gè)公司,一個(gè)一般納稅人,一個(gè)小規(guī)模,但是吧,采購(gòu)都是一個(gè)人,同一批采購(gòu)要分給兩家公司,付款都是零散的,比如蘋果,一共買了十斤,付了100元,但是這十斤,一家一半,這種情況下,我的入庫(kù)怎么辦呢
老師,您好,我想問(wèn)一下,我公司是水果公司,給采購(gòu)轉(zhuǎn)采購(gòu)款,但是因?yàn)槭侨ニ笮褪袌?chǎng),從不同商家采買,沒(méi)有發(fā)票,但是有公司的入庫(kù)單和每家付款截圖,這種情況,年底需要員工繳納個(gè)稅?
老師,9月份報(bào)個(gè)稅時(shí),企業(yè)發(fā)的是7月的工資,8月的工資10月去發(fā),7月的工資8月份報(bào)個(gè)稅時(shí)已經(jīng)報(bào)了,9月份該怎么報(bào)呀
咨詢下:個(gè)人出租非住房,個(gè)稅怎么計(jì)算?
老師,開票,項(xiàng)目信息維護(hù)怎么操作呀
老師,單位如果沒(méi)有建筑工程資質(zhì)的話,是不是不能對(duì)外開具工程服務(wù)類的發(fā)票呀?
老師,廠房置換交印花稅是按含稅價(jià)格還是不含稅價(jià)格
老師,我們是小規(guī)模納稅人現(xiàn)在給物流公司開了專票,那么發(fā)票上的稅額是不是就要拿去交稅呀
出納一個(gè)月提備用金多少算比較合理?
你好老師我們24年的第二季度顯示多交稅了 現(xiàn)在不想退稅該怎么調(diào)整呢 賬上要怎么調(diào)整呢
老師,個(gè)人的傭金要去稅務(wù)局開發(fā)票,是幾個(gè)點(diǎn),繳納個(gè)稅什么呢,合同金額4萬(wàn)。
1.出口退稅:公司目前全部外銷。需要勾選16萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)稅額,才能全部退完稅,現(xiàn)在只有14萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)稅。所以這個(gè)月安排退還是下個(gè)月退劃算?如果現(xiàn)在提交了退稅,只用交這20000*0.05=1000的附加稅嗎,還用交什么稅呢? 2.攜程上面買的國(guó)外機(jī)票,在哪里開發(fā)票,能抵扣稅額,應(yīng)該怎么操作
對(duì)啊,我也在合計(jì)這個(gè),所以問(wèn)問(wèn)老師
您好!這個(gè)和員工沒(méi)有關(guān)系,企業(yè)沒(méi)有發(fā)票,只是企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)做納稅調(diào)增而已
明白了,謝謝老師
不客氣,有問(wèn)題再溝通