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Q

老師,我想問一下公司幫買的五險,會計分錄怎么做呀

2023-10-26 15:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-10-26 15:20

同學您好,一、借:管理費用——社保費 貸:應付職工薪酬——社保費 二、借:應付職工薪酬——社保費 貸:庫存現金(或銀行存款、其他應收款)

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快賬用戶7833 追問 2023-10-26 15:24

那退給客戶押金又怎么做分錄呀

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齊紅老師 解答 2023-10-26 15:27

同學您好,收押金的分錄是怎么做的?

頭像
快賬用戶7833 追問 2023-10-26 15:40

不懂做老師,所以問你

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齊紅老師 解答 2023-10-26 15:42

同學您好,收借:銀行存款,貸:其他應付款,付借:其他應付款,貸銀行存款

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同學您好,一、借:管理費用——社保費 貸:應付職工薪酬——社保費 二、借:應付職工薪酬——社保費 貸:庫存現金(或銀行存款、其他應收款)
2023-10-26
計入管理費用-社保費
2023-09-11
你好,社保局有基數和比例,乘以就可以了
2021-11-27
借管理費用-福利費 貸應付職工薪酬-福利費 借應付職工薪酬-福利費 貸銀行存款
2021-10-24
借方應付職工薪酬,貸方是銀行存款,其他應付款代扣代繳社保費, 那這次扣款就是 借;其他應付款代扣代繳社保費 貸;銀行存款
2020-08-24
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